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我公司2020年,1到2份還是小規模納稅人,3月份中旬登記為一般納稅人了,那我1月份的預收客戶的貨款,我3月份要開票給對方了,我是按1%的開,還是按13%的開,如果我開的1%的,那我4月份如果做賬申報

2021-03-12 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-12 10:12

同學,你好 按照13%開的

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快賬用戶5632 追問 2021-03-12 10:22

沒有合同,就是1月份已收客戶的貨款,本應該不是按小規模讠前的稅率開出發票的給對方的呢,現在3月中旬已認定為一般納稅人了

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:29

同學,你好 因為你現在已經是一般納稅人了,所以要按照13%開具

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快賬用戶5632 追問 2021-03-12 10:31

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:32

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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同學,你好 按照13%開的
2021-03-12
你好,一般是在3月份計提可以的
2022-04-08
增值稅納稅義務發生時間依據 銷售貨物或應稅勞務,為收訖銷售款或取得索取銷售款憑據當天;先開發票為開票當天。按銷售結算方式不同,如直接收款是收到銷售款或取得索取銷售款憑據當天;托收承付是發出貨物并辦妥托收手續當天等。 進口貨物為報關進口當天。 公司 1、2 月未開票收入確認 若公司 1 月和 2 月發生的銷售業務符合上述納稅義務發生時間規定,即使未開發票,也需在會計上確認未開票收入,并在稅務申報時申報。 小規模納稅人季度申報處理 4 月份開 1、2 月發票,季度申報時需先申報 1、2 月未開票收入。季度銷售額不超 30 萬,企業填 “小微企業免稅銷售額” 欄,個體工商戶和其他個人填 “未達起征點銷售額” 欄;超過 30 萬則填應征增值稅不含稅銷售額相應欄次。申報 4 月開具的 1、2 月發票收入時,要在 “未開具發票” 相關列次填負數沖減,避免重復申報。
2025-03-27
您好,是的,賬務除了增值稅明細科目不一樣,其他沒有區別
2024-02-25
你好 之前做了無票收入的3% 沒有的開1%
2020-03-26
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