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老師,請問補繳了以前年度多計入管理費用30萬的企業所得稅,賬冊上如何調整?

2021-03-12 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-12 09:46

你好,補繳了以前年度多計入管理費用30萬的企業所得稅,賬務處理是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款

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快賬用戶8024 追問 2021-03-12 09:48

賬冊上請問如何更正?

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快賬用戶8024 追問 2021-03-12 09:49

以前年度計入的管理費用

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齊紅老師 解答 2021-03-12 09:52

你好 以前年度多計入管理費用,調整的分錄是 借:相關科目 貸:以前年度損益調整 —管理費用?

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快賬用戶8024 追問 2021-03-12 09:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:00

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,補繳了以前年度多計入管理費用30萬的企業所得稅,賬務處理是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-03-12
您好,借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款
2024-06-14
現在調整年度利潤分配-未分配利潤是27萬
2023-04-11
調整以前年度企業所得稅,不需要計提現在的企業所得稅
2023-04-11
你好,對的,分錄可以這么做的。
2021-06-01
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