現在調整年度利潤分配-未分配利潤是27萬
老師,我們去年收入少做了10萬的收入,在今年進行了以前年度損益調整 借:應收賬款10萬 貸:以前年度損益調整10萬 結轉損益:直接貸方紅沖以前年度損益調整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤:-10萬。對嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤不在貸方做正數10萬元
老師你好,就是我調整了跨年度21年的賬,通過利潤分配…未分配利潤調整的,未分配利潤之前是虧損的,現在調整后是33.2萬,盈利了…,那我匯算清繳的時候要不要補交所得稅
之前年度多記了管理費用,那么在今年的賬務處理中 借,管理費用,貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整,貸,應交所得稅 借,以前年度損益調整,貸利潤分配-未分配利潤嗎
以前年度預繳企業所得稅未計提,導致應繳企業所得稅負的27萬多,現在我做調整是不是借:所得稅費用 27萬 貸:應交稅費一企業所得稅 27萬 這一個分錄就行了,然后結轉損益沖未分配利潤?
去年管理費用記多了30萬,調整以前年度企業所得稅3萬。那我現在調整年度利潤分配-未分配利潤是27萬還是30萬?
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據的文件是哪個
老師財務報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
請問:資產負債表其他應付款,其他應收款是負數不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉 后面看到工作量又說 這么多 體現這個會計如何
法人和執行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
老師,我完整的分錄是1.借:庫存商品30萬,貸:以前年度損益調整管理費用30萬。2、調整以前年度企業所得稅。借:以前年度損益3萬。貸:應交稅費,應交企業所得稅3萬。3、調整以前年度利潤分配。借以前年度損益調整27萬。貸:利潤分配未分配-未分配利潤27萬。
可以的,上述分錄可以