你好,增值稅是不能轉(zhuǎn)成費(fèi)用的,因?yàn)闀?huì)計(jì)做賬有專門的方法,不能說有支出就都是費(fèi)用
就是說增值稅能不能轉(zhuǎn)換成費(fèi)用,(就比如說我們利潤總額是30萬,但是我們當(dāng)月交的增值稅是10萬,這樣看我們是盈利30萬,實(shí)際交了10萬的增值稅,這10萬是在報(bào)表里體現(xiàn)不出來的,那在我們老板看來就是盈利了20萬,增值稅要在報(bào)表里怎么能體現(xiàn)?)
老師 我問下 當(dāng)月銷售30萬的商品 只收到10萬,在月末記賬報(bào)稅的時(shí)候 也要按照30萬的額度去計(jì)算增值稅吧,然后在下月15號之前 交完增值稅, 要是后期這20萬貨款不能收回 壞賬了 ,等于這個(gè)多余的增值稅就白交了?
老師您好,想請教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬實(shí)際只繳了1萬,11月申報(bào)表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對嗎?
老師 請問一下為啥我申報(bào)增值稅的時(shí)候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個(gè)體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒有超過30萬的開票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實(shí)際繳納的增值稅金額
老師 現(xiàn)在是第二季末要申報(bào)了,我們是小規(guī)模納稅人,我們第二季度銷售額18萬左右,所以之前分錄做了的應(yīng)交增值稅有一千多塊錢,我們沒超30萬不用繳納增值稅的,那這筆一千多的應(yīng)交增值稅費(fèi)是7月賬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是6月的憑證就要轉(zhuǎn)了呢?不轉(zhuǎn)的話 資產(chǎn)負(fù)債表就體現(xiàn)這筆錢了 但是實(shí)際又不需要繳納的。我該6月底處理還是7月初處理這筆增值稅費(fèi)無需繳納的呢?
老師,請問一下我公司是A公司的股東,但是我公司想注銷,是不是A公司要先把我變更了,我才能注銷公司
領(lǐng)導(dǎo)買藥的發(fā)票能報(bào)銷嗎?關(guān)于冠心病的
我公司一把納稅人給對方開的勞務(wù)發(fā)票簡易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),對方也是一般納稅人可以抵扣嗎
老師,全屋定制裝修,發(fā)票怎么開呢
老師,有限責(zé)任公司和國家出資公司是不是設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)就不用設(shè)置監(jiān)事會(huì)了(指的是一名監(jiān)事都不設(shè)立)?
你好我1月份銷售收入556756.12元,3月份才有原材料購進(jìn)4390元,2-3月份沒有銷售收入,該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,
工商年檢網(wǎng)址發(fā)下謝謝老師
老師,有限責(zé)任公司和國家出資公司是不是設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)就不用設(shè)置監(jiān)事會(huì)了(指的是一名監(jiān)事都不設(shè)立)?
16999355.18是23年12月份的數(shù),報(bào)表計(jì)在24年1月,13088951.73是24年12月的數(shù),報(bào)表計(jì)在25年1月份的數(shù),現(xiàn)在差額收入是負(fù)的-3910403.45多計(jì)了24年,匯算清繳怎么調(diào)呢
享受增值稅加計(jì)抵減部分要繳納企業(yè)所得稅嗎?
那老板就是想知道增值稅,怎么在報(bào)表里提現(xiàn),怎么辦呢
同學(xué),如果你非要轉(zhuǎn)成費(fèi)用,你做賬是可以直接把增值稅做成費(fèi)用體現(xiàn)在報(bào)表,但是那樣子根本都不是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在做,都是錯(cuò)的亂的呀