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上月結轉成本記賬憑證寫的是 借:主營業務成本100萬 貸:預付賬款100萬 后來發現錯了,應該是: 借:主營業務成本100萬 貸:預付賬款70萬 貸:應付賬款30萬 這個月怎么做分錄調整啊

2021-03-11 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-11 13:40

你好 借:預付賬款? 30萬 貸:應付賬款? 30萬?

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快賬用戶6381 追問 2021-03-11 13:47

這個月直接做這筆分錄就行嗎,摘要怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2021-03-11 13:49

你好,是的,這個月直接做,可以寫調增2月份*號憑證往來款

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快賬用戶6381 追問 2021-03-11 13:50

這個是調整結轉成本的分錄,也可以直接這樣做嗎,不用做沖銷是嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-11 13:54

你好 可以 主營業務成本分錄沒錯,上個月已經結損益了。是往來分錄錯了,直接調就可以哦

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快賬用戶6381 追問 2021-03-11 14:00

嗯嗯,好的,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2021-03-11 14:01

你好? 不用客氣 工作愉快

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你好 借:預付賬款? 30萬 貸:應付賬款? 30萬?
2021-03-11
借應付賬款貸庫存商品70 借庫存商品貸以前年度損益調整70 借庫存商品貸應付賬款75,借以前年度損益調整,貸庫存商品75, 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整5
2023-03-29
一月份發票到嗎?如果是的話,借應付賬款貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸應付賬款。
2022-01-28
同學你好 這個直接在2022年做就不影響
2022-01-21
就把20萬回來票的紅沖沒有回來,發票的不紅沖納稅調整交所得稅就行。
2024-03-13
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