你好 借:預付賬款? 30萬 貸:應付賬款? 30萬?
上月結轉成本記賬憑證寫的是 借:主營業務成本100萬 貸:預付賬款100萬 后來發現錯了,應該是: 借:主營業務成本100萬 貸:預付賬款70萬 貸:應付賬款30萬 這個月怎么做分錄調整啊
21年底成本發票不夠,需要暫估,借主營業務成本100萬 貸應付賬款~暫估應付款100萬。22年1月沖暫估,借主營業務成本-100萬 貸應付賬款~暫估應付款-100萬。老師對不?還需要做什么賬務處理?
我們每個月的主營業務成本是100萬(當月成本在次月初付款),但是給供應商付款時銀行手續費5萬元由對方承擔。那么以下分錄對嗎?(1)計提7月成本: 借:主營業務成本 95萬 貸:應付賬款-A公司 95萬 (2)8月初付款時: 借:應付賬款-A公司 95萬 借:財務費用---手續費 5萬 貸:銀行存款 100萬
老師,我司在22年開票100萬,借:預收賬款100 貸:主營業務收入90 應交稅費-應交增值稅10 暫估成本70萬 借:庫存商品70 貸:應付賬款-暫估應付款70 借:主營業務成本70 貸:庫存商品70 23年2月實際已發生成本75萬 ,我們應該怎么做賬呢
老師,我想詢問一下,我去年的做錯賬,去年是借:主營業務成本100貸:應付賬款100今年調整為借:主營業務成本-100貸:應付賬款-100我還應該怎么做賬吖
老師,我們有多個項目,都是一般計稅,那這樣的話抵扣進項不管那個項目的進項都可以抵扣,還是得分項目核算抵扣啊
老師建筑勞務公司一般納稅人是否選擇簡易計稅是不是還得看甲方要求啊,比如甲方要求讓開9個點的專票,我們就只能選擇一般計稅,不能選擇簡易計稅差額開票了吧建筑一般納稅人勞務公司簡易計稅稅率是3個點嗎
老師,我被公司辭退了,他們口頭給我答應n+1的賠償,我怕他們忽悠我,我要讓他們這一個辭退通知書,然后寫上賠償金額,支付時間,蓋公章,對嗎?還有沒有穩妥一點的,需要補充的
你好 我想咨詢一下工程項目勞務公司個人所得稅申報的問題,工人數量太多如果都申報的話工人的意見大,個稅成本增加,后面的匯算清繳和殘保金那些都是問題,不申報的話擔心后面納稅調增問題,而且會不會涉及一些其他的違法風險的,一般如何處理更好,如果去深圳稅務局申請核定征收的話可以么
老師,2024年購買的設備,現在要發票重開,那之前已計提的折舊,怎么處理,我現在的入賬價值,按現在發票的金額嗎?
企業廢業 除了員工領取失業金 還有其他補償嗎
這個題為啥不考慮賣出去4臺的成本和可變現。咋只規律了剩余的呢
碧桂園買房的時候開了一張發票,后面補差價190,我以為只要開190的發票給我就行了。但是她說不行,要開全款發票,那我之前的發票作廢嗎?碧桂園欠了稅局稅金,里面只有2萬多的開票額度[裂開]
財務工作分為哪幾個部分?
上月盤庫兩個品種的數量混淆了,a產品數量多72000個b產品數量少72000個,想要把賬弄平軟件怎樣做
這個月直接做這筆分錄就行嗎,摘要怎么寫呀
你好,是的,這個月直接做,可以寫調增2月份*號憑證往來款
這個是調整結轉成本的分錄,也可以直接這樣做嗎,不用做沖銷是嗎
你好 可以 主營業務成本分錄沒錯,上個月已經結損益了。是往來分錄錯了,直接調就可以哦
嗯嗯,好的,謝謝啦
你好? 不用客氣 工作愉快