同學你好 上個月確認里面材料的話,這個月直接沖銷應付賬款
前期有一筆材料結帳了,但上個月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發生時)借:原材料 貸:應付帳款 (使用時) 借:主營業務成本 貸:原材料 (結帳時)借:應付帳款 貸:庫存現金
前期有一筆材料結帳了,但上個月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發生時)借:原材料 貸:應付帳款 (使用時) 借:主營業務成本 貸:原材料 (結帳時)借:應付帳款 貸:庫存現金 有開紅字發票,有退回款項
老師,客戶的一筆應收帳款沖減了他賣給我們的一筆原材料款,原材料款上個月有做會計分錄,那這個月我應該怎么做這筆原材料的會計分錄
客戶用他的應收帳款沖減了賣給我們的一筆原材料款,這筆原材料上月有做會計分錄,借原材料,貸應付帳款,現在這筆貨款從他的應收帳款沖減掉了、我應怎么做會計分錄
老師你好,請問一下我們公司3月剛建賬,然后支付了幾筆1月份的原材料款,原材料已經消耗完了,1月份的時候是沒有會計沒有賬套的狀態,這個應該怎么做分錄呢?
增值稅,申報是把主營業務收入和其他業務收入,加起來,填入申報那里?
你好,老師,我是小規模公司,總公司在山東,分公司在省外,非獨立核算,像這種怎么做賬呢?打電話問稅務局說增值稅各交個的,那賬上怎么處理?就是總公司不管總公司還是分公司開票,都做在總公司的賬上嗎?增值稅也在總公司賬上,按說總分機構都可以在30萬沒免增值稅,做在一起是不是就超了,還可以免稅嗎?比如各開了25萬,這50萬在總公司的賬上,做賬都可以轉到營業外收入嗎?
請問老師公司的固定資產折舊完的殘值一直掛上嗎還是應該咋處理?所有的固定資產必須都設殘值嗎謝謝
我想問一下,未開票收入是怎么形成的?謝謝你了
老師,登錄電子稅務局用辦稅員或者財務負責人的身份就可以登錄,那公司的申報密碼是干什么用的
客人預定了14號到15號的酒店房間,但是十四號凌晨三點辦理了入住,怎么辦?
沒有進項發票,小規模企業怎么計算企業所得稅
如果公司原材料入庫前挑選整理流程為初步驗收→質量篩選→分類整理與入庫→記錄。包括了分類整理并上架。那么上架過程所產生的人工費用是否屬于入庫前挑選整理費用呢。
您好老師,3月份個稅已申報完(已在4月9日完成申報),已知有部分人員工作項目在3月末撤場,這部分人員在做完個稅申報后就做個稅系統減員嗎?如果征收期的時間還沒過會不會有什么影響?
老師,我公司農產品收購開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認證入賬沒做待認證分錄,現在要用這個稅額認證后怎么做分錄?處理這筆賬,請老師給出分錄,謝謝!
怎么寫會計分錄
借:應付賬款 貸:應收賬款