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老師,出口退稅增值稅納稅申報表怎么填寫呢,需要填寫哪些欄次呢

2021-03-09 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-09 14:07

你好,你是出口退稅填寫在出口免抵退欄次

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快賬用戶5444 追問 2021-03-09 14:10

發票開完下月申報,只要在主表第七欄填銷售額是嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-09 14:11

是在增值稅表一第17行

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你好,你是出口退稅填寫在出口免抵退欄次
2021-03-09
同學你好 填寫在免稅欄 ?出口收入不用填附表一?
2021-06-03
你好,是什么原因的納稅調增呢?
2024-06-21
你好? 我們需要根據出口業務所確定的銷售收入,來填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報明細表》。 第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。 注意,如果外貿企業出口的是服務,則要將銷售額填寫在第19欄——服務、不動產和無形資產銷售額欄次。 第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次. 如果外貿企業出口的是服務,銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務”欄次。
2023-10-25
你好,生產還是商貿的
2023-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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