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無票收入,要在增值稅納稅申報表上填寫嗎?填在哪一欄呢

2021-07-08 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 19:46

同學你好:在增值稅納稅申報表附表一的第二列,開具其他發票處填寫

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快賬用戶4393 追問 2021-07-08 19:49

那百度上說填在12欄啊

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齊紅老師 解答 2021-07-08 19:49

你是小規模還是一般納稅人?

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快賬用戶4393 追問 2021-07-08 19:52

小規模的,

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快賬用戶4393 追問 2021-07-08 19:52

怎么二者還有區別嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 19:57

兩個的申報表是不一樣的,一般納稅人的表多一些,小規模的一般就三張表格。

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快賬用戶4393 追問 2021-07-08 19:59

那小規模填在哪一欄?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:18

填在主表第一欄,不含稅銷售額處。

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相關問題討論
同學你好:在增值稅納稅申報表附表一的第二列,開具其他發票處填寫
2021-07-08
一般納稅人還是小規模的。
2022-04-08
跟普票合并銷售收入申報
2024-01-31
如果是外貿企業,出口收入應填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》的第 18 欄 “三、免抵退稅”“貨物及加工修理修配勞務” 或 “服務、不動產和無形資產”,同時將其匯總計入《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》主表的第 8 欄 “免稅銷售額” 中。 具體來說,在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》中: 第 18 欄 “三、免抵退稅”“貨物及加工修理修配勞務”:反映適用免抵退稅政策的出口貨物、加工修理修配勞務。如果外貿企業出口的是服務,則要將銷售額填寫在 “服務、不動產和無形資產” 這一相同欄次。 主表中: 第 8 欄 “免稅銷售額”:填寫納稅人本期按照稅法規定免征增值稅的銷售額和適用零稅率的銷售額,但零稅率的銷售額中不包括適用免、抵、退稅辦法的銷售額。營業稅改征增值稅的納稅人,服務、不動產和無形資產有扣除項目的,本欄應填寫扣除之前的免稅銷售額。
2024-10-28
3%的不需要的,直接借銀行存款貸主營業務收入加稅合計做賬的,然后季度45萬以內的第十欄超過的12藍。
2022-10-19
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