你好,管理費用發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,所以結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:本年利潤,貸:管理費用?
每個月末都要管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,然后本年利潤又結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中去嗎?
老師,管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那本年利潤還要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配嗎
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本能年利潤怎么理解
請問管理費用負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么做分錄?
實際工作中 年底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時 借:本年利潤 50 借:管理費用 -50 是這樣操作么?
老師你好,剛開始供應(yīng)商不開發(fā)票,現(xiàn)金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現(xiàn)金 ,現(xiàn)買的多讓他們累計開發(fā)票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務(wù)派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務(wù)上做了企業(yè)所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務(wù)網(wǎng)上都有各自的財務(wù)報表,那我想問一下,各自的財務(wù)報表填寫是用各自公司的數(shù)據(jù)嗎?還是用三個公司的匯總數(shù)據(jù)?
老師,請問下資產(chǎn)負(fù)債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業(yè)務(wù)收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達(dá)不清楚,不知道該怎么描述
外貿(mào)公司首次退稅函調(diào),請問是調(diào)查哪些內(nèi)容?需要供應(yīng)商準(zhǔn)備什么資料?
這個2024年的當(dāng)年境內(nèi)所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應(yīng)該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調(diào)整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
是所有管理費用金額加起來月末結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,是 每個明細(xì)分別結(jié)轉(zhuǎn)