你好!比如: 借本年利潤-300 貸管理費用-300
老師,本年利潤貸方負數,未分配利潤貸方負數,手動做本年利潤結轉是怎么做的分錄
請問管理費用負數,結轉本年利潤怎么做分錄?
請問年末時本年利潤是負數還用做分錄結轉到未分配利潤嗎?
請問老師,利潤結轉時本年利潤是負數怎么做分錄
請問年末本年利潤負數貸-20萬,怎樣結轉分錄
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
關于長期股權投資的賬務處理
老師通訊費是不是和電話費是一個意思
老師,小規模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?
管理費用貸方為負數,先結轉損益,后結轉本年利潤,分錄應該怎么做
反方向結轉,即可。比如: 借管理費用-300 貸本年利潤-300