您好,是這樣的。哪怕直接當(dāng)月發(fā)放,也需要應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下,
關(guān)于發(fā)工資問(wèn)題,比如我企業(yè)10月成立,10月建賬時(shí)我是不是借管理費(fèi)用2000貸應(yīng)付職工薪酬,然后到11月工資發(fā)完了我做個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款(做10月已發(fā)的部分,然后再在11月我還要做個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬(計(jì)提11月的)
老師好。比如我們公司10月計(jì)提10個(gè)人工資1萬(wàn)元, 借:管理費(fèi)用—人員工資1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 但11月份只發(fā)了9個(gè)人的 借:職工薪酬應(yīng)付工資1萬(wàn) 貸:銀行存款9000元 然后11月份計(jì)提工資也是10個(gè)人1萬(wàn) 借;管理費(fèi)用—工資1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 12月份把上個(gè)月未發(fā)的工資發(fā)了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下就是嗯我們10月份的工資沒(méi)有計(jì)提發(fā)放,然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎?然后我在11月份的時(shí)候把10月份的員工的工資發(fā)放到位,11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位,嗯,就是說(shuō)10月11月的工資都在11月發(fā)放到位,然后我11月份記賬,是不是就補(bǔ)提10月份的這個(gè)工資發(fā)放?借款里費(fèi)用工資,怠工新聞,銀行存款,然后再做一個(gè)再做一個(gè)分錄,就是11月份的工資計(jì)提發(fā)放借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款嗯,然后他們這些金額就是寫當(dāng)月的所有員工工資的合計(jì)數(shù)就行了吧,然后再附上這個(gè)流水憑證和各個(gè),員工的工資就行了吧
老師我想問(wèn)一下,10 10月的工資11月發(fā)放,11月的工資也在11月發(fā)放,但是都沒(méi)有計(jì)提,然后11月記賬,補(bǔ)貼10月工資,發(fā)放工資借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,11月工資積極發(fā)放借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。存款,然后再分別附上發(fā)放工資的銀行流水和各個(gè)員工的工資表,可以嗎?
老師11月份的工資我計(jì)提了,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā),然后十二點(diǎn)沒(méi)有發(fā)工資,但扣了個(gè)稅我如何做分錄
老師好,能提供一個(gè)帶有公式計(jì)算個(gè)稅工作表模板嗎?每個(gè)月更新月份及工資,個(gè)稅自動(dòng)生成,謝謝
老師你好,25年季報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年有一次個(gè)人所得稅沒(méi)有計(jì)提,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了,怎么做賬務(wù)處理呢?
親愛(ài)的老師你好,季度申報(bào)企業(yè)所得稅,本年利潤(rùn)放哪資產(chǎn)負(fù)債表哪里?
老師,我問(wèn)下對(duì)方客戶給了定金,需要開(kāi)票,貨還沒(méi)發(fā),可以開(kāi)票給他嗎?還是寫個(gè)單據(jù)?
老師請(qǐng)問(wèn):工商年報(bào)中工資填應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?社保填公司部分還是實(shí)際繳納的
請(qǐng)教老師 ,科目余額表的預(yù)付賬款金額和資產(chǎn)負(fù)債表不一致,是什么原因??
老師你好,季度申報(bào)企業(yè)所得稅,本年利潤(rùn)放哪里
11月末,企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)990000元,營(yíng)業(yè)外收入40000元,營(yíng)業(yè)外支出20000元,投資收益100000元,11月份利潤(rùn)表中“利潤(rùn)總額”項(xiàng)目應(yīng)該填列多少元?
老師,年采購(gòu)額是到貨的嗎,可以用已開(kāi)票為到貨嗎
4,12月末,企業(yè)應(yīng)付票據(jù)總賬貸方余額400000元,應(yīng)付賬款總賬貸方余額500000元,其中,應(yīng)付賬款——A 公司貸方余額2500000元,應(yīng)付賬款——B公司借方余額2000000元,預(yù)付賬款總賬借方余額300000元,其中,預(yù)付賬款—C公司借方余額500000元,預(yù)付賬款—D公司貸方余額200000元,壞賬準(zhǔn)備—預(yù)付賬款壞賬準(zhǔn)備貸方余額4400元。12月末,資產(chǎn)負(fù)債表中,“預(yù)付款項(xiàng)”“應(yīng)付票據(jù)”“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目分別填列多少元?
那我資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)不平啊
你好,不會(huì)不平的,沒(méi)平肯定是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益