同學(xué)你好!這個(gè)的話(huà) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 ? ? 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵扣稅額 ? ? ?貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-抵扣稅額
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)代服務(wù),享受了加計(jì)遞減政策后的分錄應(yīng)該怎么做。上個(gè)月應(yīng)交的稅費(fèi)是3341.55-1760.29(加計(jì)遞減)-280(技術(shù)服務(wù)費(fèi))這兩筆分錄請(qǐng)老師指教一下
老師,我想咨詢(xún)兩個(gè)問(wèn)題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄該如何做?整套分錄哦,同時(shí)需不需要計(jì)提,如果需要計(jì)提的話(huà)分錄如何,次月申報(bào)抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時(shí),繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選?如果不能分次的話(huà),以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒(méi)有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷(xiāo)項(xiàng)?還有就是比如我上個(gè)月有個(gè)運(yùn)輸費(fèi)或者說(shuō)是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)月開(kāi)出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷(xiāo)項(xiàng),我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣我這個(gè)月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師請(qǐng)教下,公司之前計(jì)提的附加稅也交了,現(xiàn)在有兩個(gè)月的附加稅是誤征稅費(fèi),去稅務(wù)局直接抵減了一部分這個(gè)月的附加稅,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢
你好,老師,請(qǐng)教一下高新企業(yè)享受了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%的優(yōu)惠政策,優(yōu)惠部份抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額。那么請(qǐng)問(wèn)這筆不用繳納的稅額怎么做會(huì)計(jì)處理。是作為政府補(bǔ)貼?還是留在應(yīng)交增值稅這個(gè)科目里。謝謝
老師 我想請(qǐng)問(wèn)下 我們公司有那個(gè)增值稅加計(jì)抵減5%的政策 首次使用時(shí) 我做賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅 10000貸 營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額 ---請(qǐng)問(wèn)我這兩步有問(wèn)題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的 加計(jì)抵減里面有112的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒(méi)減下來(lái) , 我修改了申報(bào)表之后補(bǔ)繳112元稅費(fèi)。想問(wèn)下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ,麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師這個(gè)分錄后面的數(shù)字,是吧1760.29和280相加嗎
我2月份報(bào)的稅,這個(gè)分錄應(yīng)該做在2月份里對(duì)么。
是的? 最后一個(gè)借方? ?是相加的
好的,好的,謝謝老師。祝您開(kāi)心每一天
謝謝,也祝你開(kāi)心快樂(lè)哦 如果對(duì)回答滿(mǎn)意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝