?你好? 那你計提附加稅即可 。 你抵減后 還繳納了的話 直接做 借應交稅費-應交城建稅 -教育費附加? ?-地方教育費附加 貸銀行存款? ??
請問下,小規模納稅人,19年度的附加稅計提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業務稅金及附加,貸:應交稅費(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設)這樣做了,20年每月計提的稅金及附加也有減免又陸續沖減,導致利潤表稅金及附加本年累計是負數,我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調整科目。
老師請教下,公司之前計提的附加稅也交了,現在有兩個月的附加稅是誤征稅費,去稅務局直接抵減了一部分這個月的附加稅,這個應該怎么做賬呢
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計入成本啊
從公司公賬上一次性轉40000給一個人,有風險?怎么轉沒風險?
老師,月底最后一天可以打印數電發票里的統計表了嗎?發現我今天打的數是不對的,我開了2張發票了,統計表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數電發票打印進項和銷項進行報稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會取的發票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調,做?假如后面無法取得發票,要怎么進行賬務處理和報表申報
銷售拿來的報銷單上差旅費是400元,但是附件發票是一張500元的油票,專票。那做賬的時候進項稅額是要全額按照發票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費用福利費嗎
沒有發票,只有收據可以做賬嗎,不超過500,個人報銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內
老師,我們是跨異地做項目。那個地方給我們核定了個人所得稅。但是我們實際是跟另一個公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發票給我們的上游。然后另一個公司再開發票給我們。這種申報個人所得稅應該怎么報 報沒有人員嗎?
好哩謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你??
老師我們本來是應該交10749.97元,現在抵減了2240.27,還應該交8509.7,我計提是按照10749.97計提的,然后繳納是8509.7,現在應交稅費附加稅貸方就還有2240.27的余額
還是只計提應該補交的
之前的是全部計提了也交了 余額是平的
?你好? 比如你原來? 多計提了。 你先去把之前多計提紅沖了。? 你繳納后 是不是應交稅費借方有多錢了。? ? ?現在發生了 比如10元? 你就計提10元附加稅。 然后 做繳納? ? 就可以應交稅費借貸方科目金額自動抵減。? 貸方的 金額你做繳納? 是不是平衡了??
那都是去年的了,而且都是按申報表上金額計提了就繳納了
這次不是去抵減預繳的增值稅,都不曉得有附加稅多交的
?你好 ;? ?那你就先 按我說的。 先去紅沖計提 就行了。? 在按? 正常計提當期的 去? 抵減后繳納即可?
抵減的這部分是有兩個月的,那就要分開紅沖嗎
去年計提的也直接紅沖嗎
?你好? 可以的。 分別來紅沖就行 。是的。去年計提多計提的的要紅沖的??
好的謝謝老師
沒事的;希望能幫到你? ?