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老師年終獎計提了15萬,只發了10萬,剩下的不發了,是沖銷掉還是匯算調整?如果匯算調整應付職工薪酬貸方余額怎么處理?小企業會計準則,沖銷分錄是用利潤分配未分配科目嗎,這樣資產負債表和利潤表勾稽關系就會不一致了吧老師

2021-03-07 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-07 18:07

您好 剩下的不發了 沖銷掉 然后匯算清繳的時候納稅調增 沖銷分錄是用利潤分配未分配科目 這樣資產負債表和利潤表勾稽關系就會不一致 是的

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快賬用戶6830 追問 2021-03-07 18:59

老師,是紅沖掉也要匯算清繳調增嗎? 您之前說過,勾稽關系不一致也就當年,第二年就會一致了是吧

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快賬用戶6830 追問 2021-03-07 19:06

只要涉及利潤分配未分配科目,不管貸方還是借方都要做匯算調整嗎?紅沖費用調增,暫估發票來多了,如果用未分配利潤科目也要調減嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-07 19:24

是紅沖掉也要匯算清繳調增 勾稽關系不一致也就當年,第二年就會一致了 是的

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快賬用戶6830 追問 2021-03-07 22:22

好的,只要涉及利潤分配未分配科目,不管貸方還是借方都要做匯算調整嗎?紅沖費用調增,那要是暫估發票來多了,如果用未分配利潤科目也要調減嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-07 22:23

只要涉及損益?不管貸方還是借方都要做匯算調整 紅沖費用調增,要是暫估發票來多了,用未分配利潤科目也要調減 是的

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快賬用戶6830 追問 2021-03-07 22:27

老師,19有多來發票用利潤分配貸方調整2000,20年匯算沒有調減,沒有關系吧

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齊紅老師 解答 2021-03-07 22:28

多收到發票沒有調減 沒事的 只是少虧損了 或者利潤多了

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快賬用戶6830 追問 2021-03-07 22:36

好的,2月發的年終獎,有部分員工是要合并申報的,1月也沒有選擇扣除6萬,現在合并申報就要預繳個稅,本來是年收入不到6萬的,要現在預繳了明年再匯算嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-03-07 22:39

可以現在預繳了明年再匯算

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快賬用戶6830 追問 2021-03-07 22:42

謝謝老師早點休息

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齊紅老師 解答 2021-03-07 22:42

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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快賬用戶6830 追問 2021-03-08 08:22

甘老師,節日快樂哈!如果不想勾稽關系不一致,可以先匯算調整,留在應付職工薪酬貸方掛賬,年底再紅沖可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 08:23

謝謝啦 可以按您說的這樣操作哈

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快賬用戶6830 追問 2021-03-08 10:32

老師,三八婦女節是法定節假日嗎?公司有必要必須放假嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 10:52

三八婦女節不是法定節假日 沒有必須放假

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快賬用戶6830 追問 2021-03-08 10:53

好的,百度有說是法定節假日,有說不是

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齊紅老師 解答 2021-03-08 11:03

三八婦女節不是法定節假日哈

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快賬用戶6830 追問 2021-03-08 14:52

老師,員工獎金發的時候預扣了個稅1050,現在合并申報后只需要繳納987,工資表預繳個稅哪里怎么體現?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 15:06

您工資表不是扣了么

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您好 剩下的不發了 沖銷掉 然后匯算清繳的時候納稅調增 沖銷分錄是用利潤分配未分配科目 這樣資產負債表和利潤表勾稽關系就會不一致 是的
2021-03-07
對的呀,如果說跨年的話,你直接沖減未分配利潤就可以了,沖減之后,這兩個報表的這個勾稽關系就會有一個差額,這個是正常的。
2021-02-22
你好1; 你調整了利潤分配科目;? 你有一個 100的差異金額 ;這個是對的; 我們系統調整了跨年損益; 也是會有差異金額的;? ??
2023-05-19
檢查應收賬款相關科目:查看應收賬款及其壞賬準備科目余額,確保沖紅收入后,應收賬款賬面價值計算正確。若有壞賬準備,按沖減后的應收賬款余額重新評估壞賬準備金額并調整。 復核未分配利潤調整分錄:仔細檢查 3 月調整未分配利潤的分錄,核對金額和借貸方向是否正確。可以重新計算因沖紅收入應調整的未分配利潤金額,看是否與分錄一致。 審查成本等相關科目:檢查與沖紅收入對應的成本科目,若之前已結轉成本,應按沖紅收入比例或實際情況沖減成本,確保利潤計算準確,進而保證未分配利潤數據正確
2025-04-16
同學,你好!會計分錄可以這樣做,也不需要補稅,因為你在做2022年匯算清繳時已經做了納稅調整,也就是已經繳足了企業所得稅,現在只是調賬,所以沒有稅務風險。
2024-01-10
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