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增值稅一般納稅人,會計分錄怎么寫

增值稅一般納稅人,會計分錄怎么寫
2021-03-06 17:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-06 18:39

① 借:原材料33000 應交稅費-應交增值稅-(進項稅額)33000*0.13=4290 ? 貸:應付賬款37290 ② 借:周轉材料 3000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3000*0.03=90 貸:銀行存款90%2B3000=3090 ③ 借:應收賬款-欣欣5000*1.13=28250 貸:主營業務收入25000 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)25000*0.13=3250 ④ 借:銀行存款5650 貸:主營業務收入5000*1.13=5650? 借:主營業務成本4000 ? 貸:庫存商品4000 ⑤ 借:應收票據-銀行承兌匯票-欣欣28250 貸:應收賬款-欣欣28250

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增值稅不需要單獨計提 確認收入的時候隨時確認就行
2021-11-17
① 借:原材料33000 應交稅費-應交增值稅-(進項稅額)33000*0.13=4290 ? 貸:應付賬款37290 ② 借:周轉材料 3000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3000*0.03=90 貸:銀行存款90%2B3000=3090 ③ 借:應收賬款-欣欣5000*1.13=28250 貸:主營業務收入25000 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)25000*0.13=3250 ④ 借:銀行存款5650 貸:主營業務收入5000*1.13=5650? 借:主營業務成本4000 ? 貸:庫存商品4000 ⑤ 借:應收票據-銀行承兌匯票-欣欣28250 貸:應收賬款-欣欣28250
2021-03-06
同學你好 很高興為你解答 借主營業務收入/其他業務收入/固定資產清理等 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021-07-02
您好 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借: 應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2022-04-19
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-07-08
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