借,委托加工物資50000+50000×1000/100000 貸,原材料50000 材料成本差異50000×1000/100000
老師你好,我有個問題想問一下您。就是我們公司是一家工業(yè)企業(yè),然后呢,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)不是很清楚。就是我們公司有一部分的那個東西在別人那里加工,然后那個原材料,我們也同在加工那家公司買,然后就等于說那個原材料沒有直接到我們工廠里面來,就直接在那個加工公司里面買的原材料。然后一起加工,然后這個我要做賬的話,該怎么做呢?因為那個原材料沒有回來,我就想著那個是直接做那個委托加工物資里面還是怎么樣?麻煩老師幫我看一下好不好?
老師只需要告訴我這個大題里面的每個小題的分錄怎么做就可以了,然后麻煩詳細點告訴我為什么怎么做,之前老師告訴我們說第一小題里面的材料成本差異是貸方500我現(xiàn)在還沒搞懂
想問老師一個問題,我現(xiàn)在應(yīng)聘了一個建筑公司,之前的會計啥都沒交接,就口頭隨便的交接了一下,還有很多的內(nèi)帳,都沒交接,比如專票的抵扣稅金退還,我看賬上他票不夠,退不了進項,我如果退他2000多的稅金,他就要再重新弄2000多的普票來沖工程款,我不知道她之前怎么做的,我只能說是接在她后面做,她之前的東西我不能動,然后我就讓之前的會計自己去處理這個問題,他說他已經(jīng)離職了,就推給我,態(tài)度還惡劣的不得了,請問我做錯了嗎?如果之前的會計愿意告訴我這個帳怎么回事,我很樂意幫這個忙,可惜不是
老師您好: 我開了一個小吃店,當(dāng)時面談員工薪資休息,沒有其它的,就是一個口頭雇傭,她也同意,上了50天班,她說簽勞動合同,我們爭吵過,我說只是雇傭你上班我付薪水,現(xiàn)在你可以選擇不做,第二天她有來上班了,現(xiàn)在我要搬店,她說去勞動局告我,又說我未簽勞動合同,我工資準(zhǔn)時發(fā)放。 麻煩您告訴現(xiàn)在我怎么辦?
姐!這幾天有點忙,我這么和姐說,其實我一直在配合大家,還有人告我狀,大家有事我看到了都會第一時間回復(fù),然后打語音給對方,告訴對方怎么弄,已經(jīng)盡力的配和對方,為了下一步工作更好的開展,都是為了工作好公司為主。公司既然考慮留下我,以后也會和各位同事配合,但是同事之間也需要磨合,如果同事覺得哪里問題,也可以直接和我說,我也不是難溝通的人。有老師幫我組織一下語言?公司要辭退我又留下我了,我同事說我這么說話太硬氣了,怎么能在好一點呢
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
借,材料采購488400 應(yīng)交稅費~增值稅62400 銀行存款,差額部分 貸,應(yīng)付票據(jù)600000 借,原材料500000 貸,材料成本差異500000-488400 材料采購488400
老師第二小題的材料成本差異為什么是500000-488400,我做的方法是用10000-50等于9995,在用9995乘50等于49975,在用49975減488400等于9100材料成本差異
你第二題你是直接買進來材料,要么買進來材料,新增加的材料成本差異,就是用買進的這一批計劃成本減去采購的實際成本。你這里說了是自然損耗,那么這里應(yīng)該是不扣除的喲。
老師她后面一句說按實收數(shù)量入賬
不好意思,你的處理正確的,這里按9950入庫處理,我看掉了最后一個條件