您好。 按照預訂的去做賬。 比如說預訂了5個房間。 借:銀行存款/應收賬款(沒有收到款) 貸:主營業務收入(沒有開票就做未開票收入) 應交稅費—增值稅
我是代理記賬公司的在4月收到企業送來的票,做的時候發現有兩張報銷單后面沒有貼發票,我當時就沒做賬,但是我也沒有詢問企業,現在到7月了,我怕企業問起來不知道怎么說,怕是說不清,金額有兩萬,這個我該怎么辦呀?
實際操作,我不懂,我不知道是按票入賬的,然后沒有購買產品票沒有來,銀行回單來了,這個我做賬的時候從哪里得知,怎么做賬,如果客戶把錢付給我了,我票沒有開,銀行回單來了,我怎么做賬,我怎么發現這個票沒有開,具體我不知道怎么問您,但是心里是大大的問號,具體應該怎么個做賬順序,流程,手腳
老師如果我說以前代理記賬錯誤了現在重新開賬的話,我應該怎么開始呢?企業是去年成立的,銀行流水都能從網銀上看到,現在就基本戶網銀上有100元錢了,沒有現金,以前全部是去稅務局代開銷項票,我不知道代開過多少,也不知道去哪里查,而且從來沒有過進項票,而且客戶轉入的錢全都又從公戶都轉給了其他個人卡或者法人的個人卡,請問我現在應該如何開賬?應該做什么呢?
老是您好,有個客戶之前在我們這里交了9000準備買東西也給他開了票(普票13%)。但是后來他沒有買,協商如果不把發票拿回來只退7800,后來退了他7800元,票也沒有還回來。該怎么做賬?
老師 這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內帳補上,還要做成本 他現在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應收應付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒有建賬做賬 所以才不知道怎么開始
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
小規模納稅人的貨運公司,貨運車10臺,計提的貨運車折舊入哪科目,分錄怎么做?
老師好,我們有個客戶,付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規呢?
請問勞務派遣公司,派出人員在勞務公司申報工資,計算從業人數的時候算到接受勞務派遣公司可以嗎?如果算到勞務派遣公司不合理呀,因為一個人頭就賺個幾十元管理費,超過三百人就不能享受小微企業的優惠了
老師,我公司股東出資50萬,備注投資款,會計也做了相應分錄,后面股東又后悔了,想少投資點,是不是我把款原路返還一些,然后會計分錄相應減少就可以了嗎?可有風險?
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老師,比選采購,需要有遞交投標文件匯總表和采購需求發售記錄表、開標記錄表嗎?
老師好,政府給酒店建設方補助50萬,但是我們是承租方,這個補助打到我們賬戶了,我們需要繳納企業所得稅嘛
老師現在我看三月份的科目余額表,應收賬款某公司借方期末余額70000,預收賬款某公司貸方期末余額70000,這是不是表示和這家公司金額抵消了呀
老師我們是小微,去年暫估的成本大于實實際,差額不大,我應該怎么做賬務處理他
這樣的問答不知道您了解我不懂的點在哪里
您好。這樣吧。舉個例子給您,您聽一下可以么?
好的,老師
比如說您家有個水果店買菠蘿的。 別人拿錢給您(您收到了錢還有銀行回單),預訂了5個菠蘿,您應該是 借:銀行存款 貸:預收賬款。 那別人拿走了您5個菠蘿 就是借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—增值稅 不管開不開票都要做收入,因為畢竟賣了菠蘿,對不對。
比如說您家有個水果店賣菠蘿的。 別人拿錢給您(您收到了錢還有銀行回單),預訂了5個菠蘿,您應該是 借:銀行存款 貸:預收賬款。 那別人拿走了您5個菠蘿 就是借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—增值稅 不管開不開票都要做收入,因為畢竟賣了菠蘿,對不對。
哦哦,第二張圖片里面講的往來賬的意義實際操作的時候怎么去體現,我身邊的老師講的我還是不明白,又不好意思再去問
那啥,您把您的不懂告訴我吧!我不好評價別的老師啊
收付與發票時間不一致用往來賬去體現,用銀行回單做賬的時候,我得去翻前面的發票有沒有開嗎,怎么翻
您好。您可以看明細賬。 沒有開票就用未開票收入來計算。 謝謝!
軟件沒有期末結轉沒有明細賬
您好,軟件沒有明細賬的么?科目余額表總有吧
沒有結轉會出現科目余額表嗎
期末看余額,就知道已付款未來票,做了應付賬款,銀行回單沖掉之后,怎么知道有沒有開票
看主營業務收入呀,主營業務收入—未開票收入
有這一項嗎,我直接就是主營業務收入,沒有未開票收入二級科目
您好,需要設立二級科目,還可以設立三級科目。這樣做賬才清晰
主營業務收入—門票收入/材料收入—未開票收入
哦哦,這樣啊,您有設立未開票收入嗎
是的。不然全部都是主營業務收入么?那怎么分的清
原來如此,老師,那您要搜具體這張銀行回單有沒有開票,直接在科目余額表里面還是在哪里搜,怎么搜,怎么快速,明白,清楚
科目余額表,比如說查詢主營業務收入就可以,點擊進去
請問還有什么可以幫到您的?