您好,借應收賬款(紅字)貸以前年度損益調整(紅字),應交稅費應交增值稅(紅字)
老師,請問下這個還能認證?去年付的房租去年開了發票,今年疫情減免三個月租金,把以前開的減免部分的沖紅了,現在對方把負數發票給我們了,賬務如何處理?
我們公司去年10月開出的工程費今年1月付不了款退回了,對方沒認證,現在又開了負數發票,重新開了票,賬務如何處理?
去年對方開給我們的進項專票因為把我們公司稅號弄錯了,但是當時已經做了賬務處理,在今年年初才發現,那張進項專票開錯了,所以聯系了對方公司給我們重開,現在收到了重新開的發票,賬務上如何處理呢
你好老師,對方去年11月份給我們開了專票,今年3月份發現不對退回了未認證,對方開具了紅字發票,有重新開了一張,我這邊需要做什么處理呢
老師請問下去年7月收到發票45W的建筑服務費已經做了帳,借:在建工程,借 應交稅費—待認證進項稅額,貸:其他應付款一A公司,現在沒有抵扣,上個月對賬發現開多了15W多,像這樣已做待認證了,還能退回發票給他們重新開嗎?如果不行如何處理?會計分錄如何做?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,現在做了負數,要重新確認收入嗎?
您好,是的,您的理解非常正確