您好!出納要登記日記賬的,要和會計的庫存現金等余額核對,所以出納還是有必要登記日記賬的。
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術行業的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經大學的本科學歷,所以這家家族企業的財務總監比較更信任他一點,讓他主要外出辦結算,協助總監核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發票也不仔細,員工報銷的發票有許多張,有一張是沒有發票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據的發票員工說絕對要不來沒有發票,前天我們公司統一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發現了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
老師們,我們公司內部報銷,就是所有開支費用發票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領導要求寫報銷單,先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經理簽字—董事長簽字—返到財務室出納簽字(若是付款會蓋現金付或者銀行轉賬),在這樣一個審批程序上存在一個問題是,總經理和董事長那總是外出跑業務很少到公司,結果就是內部員工為等領導簽字把發票壓到他們手中不能及時拿到財務室掛賬,甚至有人最后弄丟發票,針對這個先掛賬又不急于付款的總經理和總監都有爭論,總經理認為有發票就代表業務發生的真實性了,不必要讓領導簽字,懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣,因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領導簽字,領導覺得簽字太多也麻煩,我最近發現這個掛賬又等待領導簽字的環節就是發票總是不能及時拿到財務室入賬,我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬,報銷單上總經理和董事長簽字那里就空著(這個地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發票拍照或者復印留底,等待付款時寫付款申請單(上面也由會計簽字確認發票已入賬代表業務真實性)及發票復印件讓領導審批簽字,但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領導
1.是不是所有費用都有費用報銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費用報銷單的附件資料是不是都要收齊?發票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費用報銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費用報銷單的日期是填實際購買日期還是發票上的日期還是填寫當天的日期? 4.老板打電話喊轉賬的日常開支,報銷人是老板還是出納?出納簽報銷人,然后公轉私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網銀公轉公、公轉私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網銀轉賬,那么日常費用報銷單上是蓋銀行付訖還是現金付訖章?蓋在日常費用報銷單的哪個位置? 麻煩老師一一對應的幫忙解答,萬分感謝。
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發現有時候找單據,要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區分月份,您覺得這樣計專業嗎?一般出納是怎么編號的呢?
@韋老師,麻煩老師幫忙繼續解答一下,謝謝! 老師 我們公司相對特殊 領導不會同意其他平臺收款提到銀行卡的,所以每天那么多 經銷商收款一個一個寫編號 一個月就有上少千個,會計有記賬憑證號 出納還需要自己編編號嗎 有必要嗎?
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?
有登記日記賬 每天都登,我現在指的編號,編寫號碼
你現在是編寫什么號碼呢
上次問過老師的,就是寫著 收03-05-010 付03-06-020這樣的出納的編號,我的意思是說,我們每天經銷商收入多的上百筆,少的幾十筆,一個收款一個編號,一個月下來,就有上千的號碼了,會計那自己會寫憑證號,我還有沒有必要一個一個編寫出納自己的編號呢?
你這個編號如果對實際工作沒有幫助可以不用編的,你收款日期寫出來應該也好查賬的。
嗯,老師 我的意思是說,正規的來說,需要編嗎?做為出納人員,我看書上說,出納人員不能編制會計憑證號
正規的來講會計憑證號是由會計編制的出納可以不用編制會計憑證號
嗯,我也是這么覺得,不然一張報銷單之類的,那么多號碼在上面,不正規,我的日記賬上面有編號,我也不用填了,對吧
你出納就填好收款日期、金額、余額就可以了
老師,就是員工的工資,比方說一個月3000元,月休4天,如果不休假,可以拿多少錢?3000/30*34天,這樣算合理嗎?=3400元
我的意思是3000元一個月,月休4天,沒休假 就要多算4天的工資,就是3400元對嗎
這個要看你們公司是怎么算加班費哦
嗯,但是我有個保潔阿姨說我們算的不合理,我們公司所有員工都是這樣算的,她說要3000/26天*4天加班的%2b3000元 ,就有3461元才算合理
他這個是按照工作天數算,她講得也有道理的。