同學你好 對的 借管理費用福利費 借進項 貸銀行存款 借管理費用福利費 貸進項轉出
那個福利費,不能低扣的,但是發票開了專票了,我做發票時候有做進項稅額了,那認證如果認完怎么做進項稅額轉出,做進項稅額轉出要先做什么,然后分錄在做進項稅額轉出
老師你好,就是報銷一個杯子福利費不含稅價1000元,進項稅130元,然后開的是專票我不是要先進行進項認證后再轉出嗎,那我是直接借:管理費用-福利費 1130貸:銀行存款1130嘛?
老師你好,我有一個專票是福利費不能進行抵扣是要先認證再進行進項轉出吧?那我這個要怎么做分錄呢
老師您好,關于員工福利費不能抵扣認證的進項發票,是直接附在福利費憑證后面全部做入費用是嗎?要不要先認證再做進項稅額轉出呢?
老師您好,對于餐費發票無法抵扣進賬。課程是說在平臺進行不抵扣勾選。而又說建議先認證后做進項轉出。我理解是既然一上來就是進行不抵扣勾選了,怎么還需要先認證后再進項轉出呢?進賬發票的認證是不是就是勾選提交抵扣的意思?
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
那我專票系統認證也是要先認證再做轉出是嗎?
對的 要先認證再轉出的哦
那我想問下這部分抵扣又轉出的稅額會在增值稅申報表的12欄次進項稅額體現嘛?
需要附表二轉出的
就是說轉出的這部分不會自動在申報表上面體現,要自己在附表中填寫是嗎?
手動轉出的需要自己填寫申報表
增值稅申報表的12欄次進項稅額會自動減去這部分轉出的金額是嗎
轉出的要手動轉出
我看我們2020.11有一張專票是進項轉出的,那我怎么查看這張發票是什么時候進行認證的呢?
你可以看進項明細的數據
我導出2020.11的已抵扣發票明細有這張轉出的發票,用途這欄是”不抵扣“,但是我看2020.11之前同事的增值稅納稅申報表里面12欄進項稅額是不含這個轉出的進項的,然后14欄進項稅額轉出也有這筆轉出的稅額,是不是重復減掉了這筆轉出的進項稅呀?
不抵扣的話就不用手動轉出 系統自動的
那手動轉出的部分是什么情況呢,一張專票里面有部分進項不能進項抵扣嗎?
認證了抵扣的那種又不能抵扣了 需要轉出