借管理費用福利費 1000 應交稅費應交增值稅進項稅額130 貸銀行存款1130
老師請問購入用于員工福利又取得專票的賬務處理是:借:原材料1000 應交稅費應交增值稅進項稅130 貸:銀行存款1130 借:應交稅費應交增值稅轉出進項稅130 貸:應交稅費應交增值稅進項稅130 借:管理費用1130 貸:應付職工薪酬。員工福利費1130 借:應付職工薪酬。員工福利費1130 貸:原材料1000 應交稅費應交增值稅轉出進項稅130 分錄是這樣嗎就要是最后一個分錄
老師,發票勾選認證平臺中,有個發票不勾選選項,是不是這個意思,假如,我有一張發票買的生活用品,用于職工福利,不含稅100元,稅額13元,是不是我在平臺中,選中不勾選這張發票,會計分錄,借管理費用-職工福利113,貸銀行存款113,就不需要再寫轉出進項稅分錄了?
老師你好,就是報銷一個杯子福利費不含稅價1000元,進項稅130元,然后開的是專票我不是要先進行進項認證后再轉出嗎,那我是直接借:管理費用-福利費 1130貸:銀行存款1130嘛?
老師,我有個福利費是專用發票,在2月增值稅申報表是進項轉出了是200元,我在2月做會計分錄時:借:管理費費用(包括進項稅) 貸:銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借:管理費用(稅金負數-200) 貸:應交稅費-進項轉出-200 是嗎?
老師,之前按回單做了財務費用-手續費。貸銀行存款 現在去銀行開了專票,我是要先做一筆沖減費用的憑證,然后再做一筆含進項的憑證嘛?還是說直接做借:財務費用(負數)貸:應交稅費-進項稅額
從哪里查詢其他企業的稅負率
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務處理怎么做
銷售自己公司開發的軟件和銷售別人公司的軟件差異是什么
老師我們老板接手一家新注冊的公司,公司接手過來后需要更改名字和章程,我們接手過來后只有股東變了其他信息不變那我們需要重新弄章程嗎還是只要個修正案就可以了
老師您好,請問供應商差我們454936元發票,說是讓我們補6個點稅點,他們給我們開13%稅點的發票,我們一共需要付多少,他們開多少發票給我們啊
老師,車船稅是到哪里打印發票的
一人公司(PPT制作),自己拉業務,自己制作交付,公司給自己發的工資,進成本還是進管理費用呢?
除了稅務局,企業自己能查到同行業企業的稅負率嗎?
承兌轉付,是承兌匯票嗎?
老師,請問申報了工資,但是未實際發放,匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
借管理費用-福利費130 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出130