你好,先沖銷,然后根據發票做一筆完整分錄,便于核對,也符合邏輯
老師,我們銀行的手續費一直沒有讓銀行開發票,現在要求銀行開了發票,我的賬怎么做呢?之前是:借:財務費用-手續費100 貸:銀行存款100,開發票的話,會有5.6的進項稅,這個是不是要沖財務費用的?怎么做賬呢
老師您好,請問,之前銀行扣了一筆手續費460元,我做了憑證,借:財務費用-手續費,貸:銀行存款。但后面銀行說扣重了,又把錢返還了,這次我做憑證應該怎么做?是貸:財務費用,還是貸:營業外收入?
老師,銀行手續費發票開的專票,上月直接含稅計入了財務費用,這個月還用沖回再做分錄還是直接借進項稅,貸財務費用調整就行?
老師,之前按回單做了財務費用-手續費。貸銀行存款 現在去銀行開了專票,我是要先做一筆沖減費用的憑證,然后再做一筆含進項的憑證嘛?還是說直接做借:財務費用(負數)貸:應交稅費-進項稅額
老師,以前銀行手續費之前每月都是直接在卡公司賬戶扣的,銀行賬做的就是借:財務費用,貸:銀行存款。現在我們把銀行手續費開了專票,這個專票的憑證怎么編制呢
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎