您好,取得借款收到的現(xiàn)金
單位之間借款,比如我向其他單位借入一筆往來款并且有利息,計(jì)入哪個(gè)現(xiàn)金流科目?
老師,請(qǐng)問房地產(chǎn)公司向金融機(jī)構(gòu)貸款了一筆長(zhǎng)期借款,通過轉(zhuǎn)給了相關(guān)往來單位,現(xiàn)在公司有了新項(xiàng)目,資金都是通過往來單位轉(zhuǎn)來的,我可以把新項(xiàng)目使用的那部分資金利息,通過支付給金融機(jī)構(gòu)的利息計(jì)算劃到開發(fā)成本新項(xiàng)目里嗎?這有相關(guān)政策規(guī)定嗎?
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元。現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起,請(qǐng)問我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)科目。
收到退休人員補(bǔ)交年金個(gè)人扣繳部分的錢。當(dāng)時(shí)入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應(yīng)付款-單位往來 當(dāng)月和發(fā)放工資時(shí)一起做扣繳分錄: 借:其他應(yīng)付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應(yīng)付款-單位往來(當(dāng)時(shí)收到退休人員補(bǔ)交的) 貸:銀存 現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-單位往來400,調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金,科目入錯(cuò)了,應(yīng)該如何調(diào)整?
某單位發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.為購買一項(xiàng)固定資產(chǎn)經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆款項(xiàng)800000元,借款期限為5年,每年支付借款利息45000元,本金到期一次償還。固定資產(chǎn)已購入并投入使用。5年后,如期償還借款本金800000元。以上相應(yīng)借款的本息均通過銀行存款支付.2.接受其他單位無償調(diào)入一項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施,該項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施的成本無法可靠取得,調(diào)入過程中,該行政單位發(fā)生相關(guān)費(fèi)用1800元,款項(xiàng)通過財(cái)政授權(quán)支付方式支付.要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)都要做。
,請(qǐng)教一下,比如21.22年的一些轉(zhuǎn)賬了沒開回發(fā)票的,這個(gè)要怎么做賬
買了一萬多塊錢的電腦,計(jì)入管理費(fèi)還是固定資產(chǎn)
老師,2024年的殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表“上年在職職工工資總額”填什么數(shù)據(jù)?“上年在職職工人數(shù)”填什么數(shù)據(jù)
你好,簽定項(xiàng)目合同,合同未得開發(fā)票,未收款,是否需要做賬務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局中,企業(yè)增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤(rùn)表本期金額和上期金額是對(duì)是錯(cuò),因?yàn)?5年利潤(rùn)表它自己生成的,我看了一下,查一下那個(gè)之前交過的季報(bào),我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號(hào)到24年12月31號(hào),這個(gè)時(shí)間段報(bào)的這個(gè)數(shù)利潤(rùn)表季報(bào)本期金額和本年25年報(bào)那個(gè)季報(bào)利潤(rùn)表,上期金額他倆是一致的,這個(gè)這樣對(duì)嗎?
小規(guī)模公司 2024年季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,連帶所得稅申報(bào)表也錯(cuò)了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅申報(bào)表。,再進(jìn)行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿(mào)企業(yè),老板讓我咨詢一下有關(guān)信用證的事情?請(qǐng)問信用證是什么?我們出口產(chǎn)品給國(guó)外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對(duì)方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規(guī)模納稅人公司,在申報(bào)24年度匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表時(shí),發(fā)現(xiàn)24年有筆金額很大的柴油費(fèi)計(jì)入的是管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),后查實(shí)這筆柴油費(fèi)應(yīng)計(jì)入成本中,那24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)了,如果我在24年賬務(wù)中修改這筆科目,就導(dǎo)致24年1-12月匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表跟24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表的不一樣,可以嗎
請(qǐng)教老師,凈利潤(rùn)200萬,未分配利潤(rùn)?40萬,還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報(bào)表提取還是在匯算清繳做完后提取?具體實(shí)操怎么做?謝謝