是的,沖減之前的分錄就可以
老師,增值稅和附加稅交多了,然后退回來。是做相反的分錄嗎?
企業緩交稅費,把之前交增值和附加稅退回如何做分錄?我按原來的分錄相反做一遍,結果應交稅費就多了?填利潤表的時候稅金及附加小于下面的各項數之和
稅局的系統出錯,本來不用交稅的,可是更正申報后就出現有稅了,稅局要求先交后退,可是交的增值稅,附加稅,和退回來的金額對不上,退回的附加稅比交的多,這個怎么做分錄呢
老師,我們是代開發票,然后是把稅交了,然后發票開錯了,作廢了,退回來的增值稅和附加稅怎么做賬,交的時候是私人交的,退回來,退到公戶了,求完整分錄
老師,退回來緩交的增值稅和附加稅,怎樣寫分錄可以使繳納后利潤表的 稅金及附加 和附加稅總和相等的
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額