同學,你好 借:管理費用 負數 借:其他應收款
去年該做入其他應收款-個人款做錯成了制造費用-福利費,今天發(fā)現這個賬做錯了,這個該如何調整,金蝶系統里是新企業(yè)會計準則
這個月發(fā)現去年有一筆管理費用做錯的,應該是掛在其他應收的,當時做管理費用了。 那我這個月應該做什么調整? 我們適用的是小企業(yè)會計準則
老師,去年12月份有筆支付了20000.發(fā)票少開了1500,老扳說12底會開的,所以我20000做了管理費用,那么本年利潤也結轉了。現在在做Ⅰ月份帳時,發(fā)現1500不是少開了,而是別人收的押金,所以這1500應該減少管理費用進其他應收款,問,這跨年度的管理費用如何來做科目調整分錄?
我用的是《小企業(yè)會計準則》,我21年5月的時候把一個管理費用記到了貸方。我今年應該如何調整賬務?
企業(yè)是小會計準則,前年的賬做錯了,應該借記管理費用,貸記其他應收款,結果都記到了管理費用里,現在要怎么處理,進行調賬,使用的財務軟件
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規(guī)定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務的賬怎么做賬務處理
好的謝謝老師
不用調未分配利潤是嘛(≧?≦*)
不客氣,滿意請5星好評,謝謝