您好,不是一樣的,謝謝
老師你好,年底結賬,結專本年利潤的數(shù)據(jù)是不是資產負債表里未分配利潤的期未余額數(shù),還是利潤表里的凈利數(shù)呢,還是科目余額表里利潤分配貸方余額數(shù)呢
老師你好。我要做2021年一月的賬了,年底結轉本年利潤取數(shù)是科目余額表里的未分配利潤貸方數(shù)據(jù)嗎,這個數(shù)據(jù)是不是跟利潤表里凈利潤的數(shù)據(jù)是一樣的
老師,我四月份建賬的,本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時候本年利潤期初數(shù)據(jù)應該寫0嗎?未分配利潤寫年初報表數(shù)據(jù)?
老師 “利潤表”里面的“凈利潤”跟金蝶賬套里面的那個科目數(shù)據(jù)一樣呢?是“本年利潤”嗎?那我這邊的數(shù)據(jù)怎么不一樣呢 他兩的數(shù)據(jù)
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產負債表上未分配負數(shù),剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
2023,2024,均有一筆研發(fā)支出,均約20萬。以前會計忘記結轉到管理費用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結轉到了管理費用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結轉未結轉的結轉到管理費用下,可以嗎?我們小企業(yè)準則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉管理費用,每個季度數(shù)據(jù)比較一致,波動不太大)
稅務師去年報名了沒去考,算成績嗎?
我現(xiàn)在要更正24年利潤表,涉及到利潤影響了,請問我所得稅報表要同步去修改嗎?
去年出口的業(yè)務到今年才開票出去 、要寫情況說明如何寫才合理呢
我看我們代理做賬的發(fā)過來的高賬憑證里的結轉本年利潤的數(shù)據(jù)這兩個數(shù)據(jù)是一樣的
結轉本年利潤應該是取那里的數(shù)呢
您好,可以查看憑證,12月份的最后那個數(shù)據(jù)
結轉之前科目余額表的本年利潤科目的期末余額
本年利潤下面還有一個二級科目,未分配利潤,期未余額也有數(shù)據(jù),結轉時本年利潤時應該填那個數(shù)呢
您好,不填寫利潤分配的數(shù)據(jù)
那是填那個數(shù)據(jù)
您好,本年利潤的數(shù)據(jù),謝謝