你好,這兩個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的,就是同一期的他們倆數(shù)據(jù)一樣。
老師你好,年底結(jié)賬,結(jié)專本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是不是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的期未余額數(shù),還是利潤(rùn)表里的凈利數(shù)呢,還是科目余額表里利潤(rùn)分配貸方余額數(shù)呢
老師你好。我要做2021年一月的賬了,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)取數(shù)是科目余額表里的未分配利潤(rùn)貸方數(shù)據(jù)嗎,這個(gè)數(shù)據(jù)是不是跟利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是一樣的
我真賬實(shí)操里面的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是對(duì)的,為什么申報(bào)里的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)跟實(shí)操里面不一樣,都是同一個(gè)日期啊,根本沒有銷售費(fèi)用
老師,我利潤(rùn)表里面的本年?duì)I業(yè)利潤(rùn)怎么不等于我本年利潤(rùn)余額表的數(shù)據(jù)呢
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫了對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),生成賬套的時(shí)候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)沒有填寫,這個(gè)怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤(rùn)期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤(rùn)是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤(rùn)應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
就是期末結(jié)轉(zhuǎn)完損益后,他們倆的數(shù)據(jù)是一樣的。