您好,是可以的,謝謝
老師好,小規(guī)模納稅人個體工商戶,申報(bào)經(jīng)營所得是查賬征收,增值稅沒有超過30萬不交稅,那經(jīng)營所得沒有賬本,可不可以把開票收入當(dāng)做收入,然后成本調(diào)大,利潤為負(fù),經(jīng)營所得也不交稅,這樣可以嗎。
老師好!我們是七月份稅務(wù)新登記公司,現(xiàn)在要申報(bào)三季度增值稅和企業(yè)所得稅,公司一直沒收入也沒有開票增值稅是不是作零申報(bào)呢?報(bào)表怎么填啊?所得稅報(bào)表上利潤總額填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用歸集的負(fù)數(shù)就可以了嗎?
老師,小規(guī)模建筑,第三季度開了140萬普票,然后已經(jīng)申報(bào)完,發(fā)現(xiàn)金額多了,所以在第四季度開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,但是四季度開票沒有超過30萬,四季度報(bào)稅就是0,那這個負(fù)數(shù)發(fā)票和增值稅也退不回來了對嗎
公司是小規(guī)模,開過發(fā)票,但是負(fù)債倒閉,季度增值稅從來都是零申報(bào),也沒有交過所得稅,利潤為負(fù),可不可以走簡易注銷
21年初剛接手一家公司的賬,老板把公司轉(zhuǎn)過來的時(shí)候,有稅控盤,對方賬也沒給。舊的基本戶注銷了,從新開的戶,可以查看電子稅務(wù)局,增值稅企業(yè)所得稅有申報(bào)。小規(guī)模納稅人,我查看了電子稅務(wù)局,公司轉(zhuǎn)給我們前三個月,季度報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表都為0,19年年報(bào)所有數(shù)據(jù)也都為0,18年前才有數(shù)據(jù),我21年接手建賬起初全是0開始,這樣合理嗎?
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理
深圳社保入稅務(wù)局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們用的收銀系統(tǒng)美團(tuán)抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機(jī)械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)明細(xì)里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準(zhǔn)備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務(wù)費(fèi),以及后續(xù)換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業(yè)務(wù),但是25年1月才開票,由于之前的會計(jì)沒有把這筆業(yè)務(wù)做到24你8月,而且24年已經(jīng)結(jié)賬了,應(yīng)該怎么去做這筆業(yè)務(wù)呢?
來個懂的老師,比選服務(wù)采購,金額27萬,響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報(bào)價(jià)文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報(bào)價(jià)資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
500萬元以下的固定資產(chǎn),在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,一次性稅前扣除。這個是在平時(shí)季度預(yù)繳的時(shí)候扣除還是匯算清繳的時(shí)候扣除?