你好,不用的,你這里按機構地申報應繳納的計算,或者機構地繳納的和想目地預繳納的一起計算。
老師,我們是總承包方,簡易計稅,把合同的百分之60分包了,和分包方簽了勞務分包合同,我們采取差額征稅,先扣分包方的稅金增值稅3個點,還有附加,印花稅,管理費2個點,那我們差額以后,還用返還分包方稅金嗎?
老師,我們是總承包方,只把勞務分包出去,只收管理費和稅金,我們是簡易計稅,我們提前收分包方3個點的增值稅,那等分包方提供來勞務發票時,還用返稅給他們嗎?提供來的勞務票備注欄都寫著差額征稅
老師,我們是建筑總承包企業,然后把工程分包出去,我們采用簡易計稅,那分包方給我們提供發票,有差額計稅的,我們還用返還她們稅點嗎?我們在播工程款時,已經扣了她們3個點了
老師,我們是建筑總承包企業,把勞務和輔材分包出去了,現在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開發公司簽的合同時一般計稅,和分包方簽的是簡易計稅,我們財務制度規定,這種情況下,要按照一般計稅來扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
老師,我們公司是建筑總承包企業,把勞務分包了,分包方提供給我們的勞務發票,我們實行差額計稅,現在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時候,是按3%計算的,那豈不是應交稅金-簡易計稅一直會存在貸方余額,是嗎?
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產?,F在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈
我扣的分包方的2個點的稅金,就是把我們本地的稅負扣下了,我們給開發公司開9的專票,分包方給我們開1的專票,當時合同約定讓他們開3的專票,但是疫情期間都是開的1的專票,所以收了一個差額2個點,我核算增值稅稅負不加上扣的他們的稅金的話,那稅負豈不是很高了?
這個增值稅的稅負是按你實際交納的來計算,你扣人家的,這個怎么可以算進去呢。
本來我們是要求分包方開3個點的專票,可是他只開了1的專票,差額我們收了,我們給開發公司開票是9的專票,那我們的稅差是8個點還是6個點呢老師?
那你這里邊的稅差就只有六個點呀。
是的,我還是沒明白,領導讓我核算稅負,我要是不加上扣的兩個點的稅金,稅負就會高,是這樣理解嗎?
同學,這個稅負不是你這個樣子算的,這個稅負是要看你申報表里面你交的這個稅來除以你的收入來計算的。