同學你好 不用返的哦
老師,我們是總承包方,簡易計稅,把合同的百分之60分包了,和分包方簽了勞務分包合同,我們采取差額征稅,先扣分包方的稅金增值稅3個點,還有附加,印花稅,管理費2個點,那我們差額以后,還用返還分包方稅金嗎?
老師,我們是總承包方,只把勞務分包出去,只收管理費和稅金,我們是簡易計稅,我們提前收分包方3個點的增值稅,那等分包方提供來勞務發票時,還用返稅給他們嗎?提供來的勞務票備注欄都寫著差額征稅
您好,請問我們公司提供異地建筑服務用簡易計稅方法開出去普票三個點的工程款發票,我們是承包方,對方分包方也會給我們開一樣金額的三個點工程款普票給我們,我們公司在外地預繳的話是按幾個點交的?分包方開給我們的發票怎么抵減?
老師,我們是建筑總承包企業,然后把工程分包出去,我們采用簡易計稅,那分包方給我們提供發票,有差額計稅的,我們還用返還她們稅點嗎?我們在播工程款時,已經扣了她們3個點了
老師,我們是建筑總承包企業,把勞務和輔材分包出去了,現在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開發公司簽的合同時一般計稅,和分包方簽的是簡易計稅,我們財務制度規定,這種情況下,要按照一般計稅來扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
你們的三個點是管理費吧
2個點,老師,差額掉的,不用返還嗎。
3個點就是扣的分包方的增值稅
我們是全額扣的3個點,但是分包方會給我們提供差額計稅的發票,我們就可以差額掉這塊,再交稅了
不用退,你扣的3個點就是你交的稅
我也這么認為,但是,財務經理說的是,差額的這塊,要返還給分包方,我不理解
他說的是你們收到的3%減去你們交的然后剩下的還回去吧
老師,我還沒弄清楚,按您說的,那就是我們差額掉的那一塊稅金,是嗎?因為差額的那一塊,我們是沒交稅的,是這樣嗎?
對的,就是這個意思,比如說你們扣3%的稅點扣了100元,你們差額納稅才交了10元,那90元就要退給人家的
老師,這樣的話,我們不會賠錢吧?我有點擔心,
我給你舉的例子這個10元就是所有的稅,不止是增值稅