你好, 同學 初加工銷售9%,深加工銷售13%
1、我們公司屬于裝潢工程類行業,屬于從室內裝潢設計到購買家具,電器等整包,客戶只要拎包入住的那種,我們每個項目工期也長,至少要3個月后才能完工。每次簽訂施工合同后,業主會先打一部分的預付款給我們公司,當月工程又不能結束,這預收款需要當月作為銷售入賬申報納稅嗎? 2、比如我們公司購進裝潢用主材和輔材,有的是13%稅率進項稅,而我們裝潢公司的增值稅稅率是9%,那我們開票出去是按9%還是按13%開票?謝謝![抱拳]
老師,您好,有個問題想問下您,就是比如說我舉個例子,我是銷售方(一般納稅人),我銷售初級農產品開具了增值稅普通發票合計金額是90000,想問下為什么稅額也就是我向稅務機關交的錢不是90000*3%,聽上實操課老師解題時,稅額仍然等于90000*9%,為什么還是9的稅率呢,我開的是普票呀,普票不應該就是按照征收率來嗎
老師您好,想問一下銷售農副產品,比如大米陳皮蓮子等,收到發票9%的,不需要包裝,售出申報增值稅我們也是9%的稅率嘛?還是13%?
你好,鄒老師,我想問一下關于農業行業的稅收問題。 我公司是制種企業,主要①自己種植玉米種麥種,也委托農戶幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購進來的種子經過晾曬烘干去雜包裝后再銷售。另外也銷售糧食,零售農藥化肥。 請問老師: ①不論是外購再銷售還是自產自銷的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優惠一樣?不論外購還是自產自銷都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發零售”農藥,一般是銷售給農戶或者自用,銷售農藥是否免增值稅? 上述兩個問題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
老師,請問一個產品進口進來,完全沒有經過任何再加工,直接出售給國內客戶,進口增值稅率和銷售增值稅率可以不一致嗎?進口增值稅率是9%,國內銷售可以使用13%的增值稅率嗎? 情況:因為該產品含有3%的殺蟲劑成分,海關懟殺蟲劑有監管,必須使用殺蟲劑的海關編碼申報,那個海關編碼下對應的進口增值稅率是9%。 但實際產品80%以上都是塑料,我們在國內銷售是按塑料制品銷售,開票也想按塑料類開,對應的增值稅率就是13%了。 這樣會有問題嗎?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級為查賬征收的個體戶,如果只申報了一季度的工資薪金,沒有開房租水電發票,注銷時要補齊嗎?
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
我們不需要包裝,收到的什么樣直接就售出了,那就是9%被?
9%處理的,那你這里就是
收到的發票也不用加計抵扣對不?
還想問一下那靈芝孢子粉如果沒有經過深加工,沒有破壁,也是9%嘛?
對的,你這個就不享受加計扣除的。
你自己判斷是否屬于深加工?
如果收到的發票是免稅的,享受加計扣除嘛?多少稅率扣除呀?
奧,那靈芝孢子粉這個我知道了,謝謝老師!
那老師如果采購的農副產品是合作社銷售的,開出的發票是免稅的,我們享受加計扣除嘛?多少稅率扣除呀?
也是可以的享受加計扣除的
9%嘛?增值稅申報的時候怎么填寫申報表?填到農產品收購發票那里嘛?
附表2農產品抵扣憑證里面 申報時填寫
附表2第6行,是這里嗎?
具體幾行,我記不太清楚了,有一個農產品的專門填寫的行字。
奧奧。我說的就是這個,農產品收購發票或者銷售發票,是這里嗎?
我們收到免稅的發票,加計扣除是按照9%對吧?
你收到免稅發票的就是正常的9%,抵扣就沒有加計扣除,加計扣除是指按照10%進行抵扣。
那只有我深加工的時候,收到免稅的發票,可以按10扣是不?
對的,理解正確了的
好的謝謝老師。然后都是未開票收入,如果之前申報表填寫錯誤了,填到13%銷售里了,可以在13%未開票收入那里填寫負數,然后填到9%行里嘛?
可以這樣更正處理的
好的,謝謝老師了。
不客氣,祝你工作愉快