你好!你可以第二個月申報前認證。
老師 當月做賬收到專票 也做賬了 一般納稅人 當月就需要認證嗎 留底的 當月不抵扣
當月轉的一般納稅人,當月開了150萬的增值稅專票,是月底認證抵扣還是?
一般納稅人,當月開的專票,當月作廢了,別人還能認證嗎?
一般納稅人,開出13%專普票各1萬,收到進項專票1萬,在當月抵扣,那本月的應交增值稅是多少?
老師好:一般納稅人,當月收到的增值稅專用發票當月不認證抵扣,可以不做賬嗎? 如果必須要做,分錄怎么寫,發票應該附在當月還是之后認證的時候再附? 謝謝老師
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
你好老師,我們是2月3號轉的,一般申報日期是每月月底嗎?
你好!不是。是下個月15號之前。
老師,認證的時候我的進項不全是13%專票的可以嗎,我開出去的是13%的專票
你好!可以的。這個沒關系的了。
好,謝謝老師
你好!不用客氣的了。