是的,有專票和普通發票合計沒有超過30萬,只需要交專票部分
老師:我司小規模納稅人,自開普票未超過30萬,但加上自開的專票就超了了30萬,我想問是普票和專票加在一起超過30萬交稅,還是只交專票部分,普票未超過30萬的不用交
老師,我們是小規模納稅人,做招聘咨詢的,然后上個月我們自己開可專票,稅率是百分之一,那樣的話我開專票是不是開多少交多少,普票也開,然后季度下來沒超30萬,是不是只要交專票的部分
老師 請問一下 我們是小規模納稅人 季度申報增值稅 我們自己有開普票20幾萬,然后有去稅務局代開專票九千多,申報表上面要填寫自己開的普票的部分嘛?
老師,小規模中介服務公司,如果我一個季度開有專票也開有普票,因為專票是開多少就交多少稅的,那如果兩個合計起來超30萬的話,是不是連普票的部份也要交納稅,還是說普票的是分開計算的?
老師我,現在小規模還是按1%繳納增值稅,一個月不超過10萬,一個季度不超過30萬免稅,然后只要開了專票出去,專票部分都是要納稅的,一個月普票+專票超過10萬也是全額納稅是嘛
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
老師請問,公司支付一年的房租,現金流寫到哪里
上海公司搬遷,從一個區搬到另一個區,稅務和工商怎么變更
老師您好,公司生產加工門窗并負責安裝,適用的稅率是多少?怎么開票?
你好,股權轉讓受讓人在電子稅務局的那個模塊進行確認
@董孝彬 接上一次的問題 繼續問你我快明白了 需要你再回答一下
老師 房開企業土地增值稅清算開發成本分類 比如建筑安裝工程費都包括哪些支出
老師食堂吃飯,就是吃飯不要錢,怎么做賬
老師好,企業500元以下的零星采購,收據可以稅前抵扣嗎?根據哪條相關規定
公司出業務合作供應商要派人來公司看財務報表,可以給看嗎?要注意什么?
那我那個附加稅,個稅還要交嗎
附加稅按你實際交增值稅去交你這個開專票有交增值稅,那需要交城建稅,個稅你這個是工資薪金個稅嗎,這個是看員工工資