你好,你的分錄是對的
老師你好,建筑行業項目工人工資計提借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應付職工薪酬-工資 發放借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款是嗎?
老師好 建筑企業發放人員工資 這樣做分錄對嗎 借:工程施工——人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 期末結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工——人員工資 這樣做有點復雜
建筑公司,項目上臨時工工資做的是借工程施工貸銀行,沒有用應付職工薪酬計提,項目上本公司員工做的是計提借工程施工貸應付職工薪酬,發放時,借應付職工薪酬貸銀行,這個操作是正確的不
老師好: 舉例 1.計提工資: 借 管理費用 68000 貸 應付職工薪酬~工資 60000 其他應收款 社保(個人)8000 發放工資: 借 應付職工薪酬-工資 60000 貸 銀行存款 60000 借 應付職工薪酬 工資60000 舉例 2.計提工資: 借 管理費用 68000 貸 應付職工薪酬~工資 68000 發放工資: 借 應付職工薪酬-工資 68000 貸 銀行存款 60000 其他應收款 8000 這兩種方法哪個正確呢
老師你好 工資計提借:管理費用-應付職工薪酬 工程施工-應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發放時借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做的賬,結轉后的利潤表里的成本里面包含工資嗎
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師你好,我們是小規模納稅人,2024年第四季度開的普票,沒有繳納增值稅,稅款1000元轉為營業外收入。今年第一季度紅沖,重新開的專票,這個稅款怎么做呢?
稅務師去年報名了沒去考,5年成績算1年嗎?
您好!老師小規模銷項發票確認收入怎么做憑證,
老師,合伙人之間怎么才可以防止合伙人在合伙期間踢對方出局阿
那可以做計提借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應付賬款 發放借:應應付賬款 貸:銀行存款嗎?我看之前的同事是這樣做的
建筑行業項目工人這些人是員工嗎,簽了勞動合同嗎
就是一些項目上的管理人員和農民工
你好,如果是付給勞務公司,可以計應付賬款