你好 對的,是的,正確的
我是工程施工企業,我這個月發了100萬工資,是不是 借,管理費用 工程施工—人工 貸,應付職工薪酬 借,應付職工薪酬 貸,銀行
老師你好,建筑行業項目工人工資計提借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應付職工薪酬-工資 發放借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款是嗎?
計提工資借工程施工,貸應付職工薪酬,支付時借應付職工薪酬工資,貸其他應收款-銀行賬戶。應付職工薪酬借貸方都平的,其他應收款也是平的,但是現在計提的工程施工少了786787.68.現在怎么補計提呢,按正常補計提借工程施工,貸應付職工薪酬工資,但是這樣做了。應付職工又有貸方余額了
老師,計提農民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
建筑公司,項目上臨時工的工資做借工程施工貸銀行存款,這個需要計提不要經過應付職工薪酬科目不
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
企業年報不是1月份開業的,是年中開業的。這個平均人數怎么算?
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師 《跨境應稅行為免稅備案表》 是發生第一比出口業務的時候就要做,做完以后就不用備案了 還是每次都要備案
工商年報登錄忘記聯絡員,怎么辦呢?
你好王老師,請教一下您公司注銷賬上有其他應付款余額10萬,股東打款到公戶10萬備注投資款,然后再還給股東10萬,收到投資款借銀行存款10貸實收資本10,還款是借其他應付款10萬貸銀行存款10萬,此時賬上沒有錢了,那實收資本產生的印花稅怎么繳納?如果再讓股東把印花稅繳了,打款進來備注什么
老師,這問題怎么回復好?
你好,我公司購買的蘋果樹苗合同總計878579,里面有不合格的樹苗6980株,金額132620,不合格的樹苗我咋做分錄,因為不合格的不付款
原先注冊資本,5000,實收資本1700,未分配利潤1000.現在減資到1000,退實收資本80,涉及哪些稅,怎么賬務處理
老師,A公司負責人貸款用于公司經營方面,后找墊資方周轉,支付一筆費用,該如何入賬
那根據項目完成進度結轉成本的時候,臨時工涉及的工程施工和本公司員工設計的工程施工費用都要按比例結轉到主營業務成本吧
對的,是的,是這么做的。
公司管理人員的工資就計提在管理費用里面就可以了吧
對的,是的,是這么做的。
老師,接上面的問題,臨時工是不開勞務發票的,做賬也是按照上面說的這樣么,需要給他們申報個稅么
對的,是的,是這么做的,不管有沒有發票,都是上面的做法,沒有發票的抵扣不了所得稅。
不開勞務發票,需要給臨時工申報個稅不
好,需要的需要正常申報。