你好? ? 你開的是什么服務業的 發票 。? 你們符合免稅政策嗎??
一月份我們開了專票,6個點的服務業發票給客戶,到2月份被要求紅沖專票,開免稅的普票,想問下紅沖發票這部分稅能退嗎,能申請退稅?
我們是小規模,2021年12月開了13萬的專票,2022年4月開了紅沖的13萬的發票,這個紅沖之后的稅費在哪里申請退稅?是稅務局網站上,2022年6月份季報時才能申請退稅嗎?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規模納稅人,然后11月業務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發票,說是業務理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現在能抵扣了又要現在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,我這邊一般納稅人,銷售方2月份給開了個40000信息技術服務費的專票,稅額已經抵扣完了,這個月因為一些事情,要退款給我們買方退32000,要求開紅字信息表,給開了-32000,對方說什么要全額沖不能部分紅沖,這個部分紅沖是可以的吧
我去年12月底開具了60多萬的增值稅專用發票,稅率3%,由于客戶要求是開13個點的,所以導致這個交易終止,客戶在1月份退了我的票,我在1月份申報上個季度的時候就交了稅款,客戶退票之后我在2月份全部沖了紅,這個月申報成了負數申報,產生退稅,這個退稅理由要怎么寫
各位老師,我們是代理商,我們給連鎖店供貨,為了提高連鎖店銷售人員的積極性,給予銷售人員獎勵,一般是5元/件這樣子,這個費用怎么做賬呢? 銷售人員不是我們自己公司的員工,也無法取得發票
老師,自產自銷的驢肉和馬肉免稅嗎?
老師,請問這是這2個老板用固定資產投資的,我是直接借固定資產或者設備 貸 實收資本嗎。
老師,用公司賬戶給員工做個稅匯算清繳,要怎么做?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?
根據發票來確定成本票是否夠,怎么確定?
4、房屋固定資產賬賬頁(未完工已投入使用的請提供在建工程賬頁、房屋建造預算)電子版(無租使用) 老師好,我單位是掛靠一個代賬工司起的照,不收租金,沒有實際辦公地址,稅局突然讓提供房土摸底材料,其中有個上邊的材料,這個是啥意思啊?找房屋所有人嗎?
老師好,工廠買進來的水產品魚經過去骨腌制,包裝賣給客戶,這種工藝的屬于初加工還是深加工?稅率如何界定
老師,我們是做酒水飲料批發的,銷售單客戶名字叫A餐飲店,業務員現在說客戶老板要求我們開發票,但是提供的開票信息是一個建筑公司的,我查了一下他們沒有餐飲服務的業務,我們屬于個體工商戶定期定額征收增值稅的,開普票,如果開了是不是屬于虛開
老師,我收到了這個通知,該怎么處理?
符合免稅政策的
你好? 去紅沖發票 然后申請退稅。 這個可以申請的