你好;電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 - 誤收多繳申請(qǐng)表里面去申請(qǐng)退稅的 ; 你4月開的 。 那么要 7月報(bào)2季度之后 產(chǎn)生了多繳納 去申請(qǐng)退稅
小規(guī)模納稅人,去年12月份開錯(cuò)了發(fā)票,但是已經(jīng)正常申報(bào)增值稅了。現(xiàn)在還能開紅字發(fā)票嗎?因?yàn)?月份已經(jīng)開票了45萬,如果開紅字發(fā)票,這沖的應(yīng)該是的2022年的收入吧。
我們是小規(guī)模,2021年12月開了13萬的專票,2022年4月開了紅沖的13萬的發(fā)票,這個(gè)紅沖之后的稅費(fèi)在哪里申請(qǐng)退稅?是稅務(wù)局網(wǎng)站上,2022年6月份季報(bào)時(shí)才能申請(qǐng)退稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項(xiàng)?也就是說只報(bào)所開專票3%的增值稅,不再減去這個(gè)紅沖的稅額了,是嗎
我們公司小規(guī)模在2022年1月開了1%的普通發(fā)票,并且在當(dāng)時(shí)超45萬繳納了增值稅,22年12月又沖紅了9萬,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅應(yīng)該退嗎
我去年12月底開具了60多萬的增值稅專用發(fā)票,稅率3%,由于客戶要求是開13個(gè)點(diǎn)的,所以導(dǎo)致這個(gè)交易終止,客戶在1月份退了我的票,我在1月份申報(bào)上個(gè)季度的時(shí)候就交了稅款,客戶退票之后我在2月份全部沖了紅,這個(gè)月申報(bào)成了負(fù)數(shù)申報(bào),產(chǎn)生退稅,這個(gè)退稅理由要怎么寫
老師,我們今年做工商年檢,是去年的情況,實(shí)收資本也是去年的情況。我們今年交的實(shí)收資本明天工商年報(bào)在體現(xiàn)對(duì)不?
老師,公司對(duì)公賬戶支付給公司自己,借當(dāng)其他應(yīng)付款。 袋銀行存款,是不是不對(duì)呀?
老師:電子稅務(wù)局收驗(yàn)證碼的手機(jī)號(hào)碼換了,收不到驗(yàn)證碼了,在電子稅務(wù)局怎么變更手機(jī)號(hào)碼
勞務(wù)派遣公司代支付的勞務(wù)派遣費(fèi)匯算清繳的時(shí)候需填入應(yīng)付職工薪酬那個(gè)表嗎?
工商年報(bào)的填寫:單位繳費(fèi)基數(shù)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是全員的總和基數(shù)嗎?
老師應(yīng)交稅費(fèi)期初余額是13000,借方發(fā)生額是110577.20,貸方發(fā)生額144685.2,這個(gè)期末余額怎么算,
小規(guī)模減按1個(gè)點(diǎn)交稅,減免的2個(gè)點(diǎn)入營業(yè)外收入,申報(bào)年度匯算清繳時(shí)算營業(yè)外收入的政府補(bǔ)助嗎
畜禽產(chǎn)品稅率多少,(如雞蛋)
老師,你好,公司購買的電腦,開的專票,那費(fèi)用待攤是用不含稅金額吧,進(jìn)項(xiàng)都抵扣了
老師,所得稅匯算清繳,補(bǔ)交稅款,賬務(wù)處理
那問做分錄的時(shí)候要怎么做呢?這個(gè)涉及到跨年的營業(yè)收入,2021年做分錄是借主營業(yè)務(wù)收入13萬,貸應(yīng)收賬款13萬,收到的紅沖發(fā)票是如何做分錄的?
?你好;? ? ?你21年是做收入分錄。 你 21年分錄是不是就做反了 ;? ? 你正常做收入應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ?
是我寫錯(cuò)了,是寫借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 那我收到紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么寫?
?你好;? ?借? ? 以前年度損益調(diào)整 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。? 借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
關(guān)于這個(gè)13萬的合同,客戶重新要求我們現(xiàn)在重新開發(fā)票9萬,客戶2021年12月份已經(jīng)打款了7萬,還剩余2萬四月份打款,2021年12月份收到款之后的分錄是,借銀行存款7萬,貸應(yīng)收賬款7,但我們現(xiàn)在重新開了9萬的發(fā)票,又如何做分錄呢?
就是本來合同13萬元,后來說我們做不好,只肯付我們9萬,所以要求重新開發(fā)票,但之前收到的款7萬已經(jīng)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入了,那現(xiàn)在重新開了9萬,不知道要怎么寫分錄
?你好;? ? ? ?先去紅沖了? 。然后在做? 借應(yīng)收賬款? 貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ? ? ?借? ??以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
就是先做紅沖的分錄 借 以前年度損益調(diào)整 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。 借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 , 然后再做開出發(fā)票的分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤 ,是這樣嘛?
?你好;? ?是的。? 先紅沖。 然后在做? ?開票的 部分金額。 對(duì)的? ?
新開的發(fā)票9萬,不用再寫分錄借應(yīng)收賬款9萬,貸主營業(yè)務(wù)收入9萬,不用再寫這個(gè)分錄了對(duì)嗎?
要寫分錄哈,對(duì)應(yīng)發(fā)票都要做分錄