是的 你們那邊需要提供什么資料
我請教一個購車抵稅的問題,我現在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現在進項發票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
個稅退手續費申請后,稅局要求提供材料,現在想取消申請,客戶端申請撤銷顯示手續費退稅已經終審不能進行操作,就是說不能撤銷申請了是嗎?
老師您好,我們公司是小規模公司,代開了增值稅專用發票,稅款已經繳納,在代開申請后隨即進行了增值稅專票的稅種核定,導致代開的專票稅務局不能給開具并郵寄,我們已經交了稅費,請問稅費可以退嗎?由于發票沒代開出來,我們明天需要用稅控盤開具增值稅專用發票,請問如果不退稅,我們重復征收此張票的增值稅嗎?因為我們稅務局代開的已經提交了申請,后續在稅控盤中再開具,會顯示開了此張票兩次
我司為小規模企業,已收到甲方支付的技術服務費24萬元,但現在因開票額度僅為1萬元,提交調額申請后,稅務說地址不存在(當時注冊時是園區給的地址,目前無辦公場所),還要求提供租賃合同,1個月水電費,人員,社保證明和1到3個月銀行流水。【目前公司僅法人1人,快70歲了】業務是1月簽訂的,去年公司沒有業務,銀行流水基本就是扣扣手續費,現在該如何操作為好?另外,開票開的是技術服務費,這個就很虛,人員是否要補充?
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務公司?如果稅局知道的話,這兩個合作的公司。是一個一個注冊地,然后可能也是為這個公司這樣發工資的,這個太明顯了,稅局知道了肯定是會被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當時我公司并未入賬,現在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統上查詢到一張“二手車銷售統一發票”,價款8000,但我公司并未收款,現在我公司需要報稅嗎?如果報稅該怎么報?怎么做賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
老師,我目前想開發票,然后這個發票有折扣率90%的,但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結算金額,需要折扣后的金額和電子版的結算金額每一項都對的上
轉賬給個體工商戶,是轉到個體工商戶的基本賬戶,還是單位結算卡上
老師好!幫我看下這個表格的第十行!那個本年折舊5201.22是怎么得的,我計算得的是5201.28的哦,433.44*12個月得5201.28哦,如果這種數據錯誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當時換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現在政策要5年實繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉私戶收款。我應該做應收賬款,后期讓他們轉回來嗎?存貨數據要和實際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經驗進去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產用的叉車應計提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛入職一個勞務派遣公司,比如現在4月份申報3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發,這個要怎么辦?