合計(jì)不含稅是30萬嗎,這個(gè)免,
如果不是疫情政策,如2019年小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開專票和開普票,普票20萬,專票9萬,那普票是否免稅?交9萬增值稅還是交29萬的增值稅呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人。這個(gè)季度普票開了29萬,專票40萬。請(qǐng)問要上稅嗎
老師好!小規(guī)模納稅人,如果專票開了1萬,普票29萬,29萬可以免稅嗎
如果我們是小規(guī)模納稅人,稅局代開專票算在30萬免稅里面嗎?如果我季度末正好開了31萬,其中稅局代開2萬專票,是不是我只需要繳納剩下29萬的稅款
老師,小規(guī)模季度超過30萬,比如普票29萬 專票1萬 那么普票交不交稅?還有就是目前一般納稅人稅率是11?
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
老師,請(qǐng)問員工社保每月有在工資中扣除,但實(shí)際未增員成功,導(dǎo)致幾個(gè)月都未繳納社保,后來將這幾個(gè)月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險(xiǎn)是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計(jì)數(shù)值?
老師您好,請(qǐng)問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正
老師,請(qǐng)問原本對(duì)方給我們開票9300,對(duì)方要求開專票加稅點(diǎn),我們給了對(duì)方稅點(diǎn)錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個(gè)月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個(gè)工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫嗎
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎?今天審計(jì)說是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個(gè)科目才會(huì)使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡
老師,您好,請(qǐng)問企業(yè)審計(jì)報(bào)告后面注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有他們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要賦碼嗎
29萬可以免稅 可以,合計(jì)不能超過30萬才可以
不含稅的哦,這樣算30萬免不免稅,是要把專票部分扣除還是一起算呢
這個(gè)是合并一起看,是不是超過30萬,