你好; 是的; 代開專票和普票合計不超過季度30萬; 但是專票不免增值稅; 普票部分免增值稅哈??
我們去小規模,如果去稅務局代開專票,開了一個季度30萬的免稅優惠就沒了嗎?
我是小規模納稅人,第一次代開專票28萬,現在我又要去稅務局代開專票10萬,已經超過了免征額,我這次再去稅務局代開專票,只需要繳納10萬的票面稅款,還是28萬+10萬合計再一起繳納啊?
我是小規模納稅人,第一次代開專票28萬,現在我又要去稅務局代開專票10萬,已經超過了免征額,我這次再去稅務局代開專票,只需要繳納10萬的票面稅款,還是28萬+10萬合計再一起繳納啊?
小規模納稅人季度45萬免征增值稅,如果開了專票10萬在稅局繳納過增值稅了,是不是最多只能再開35萬普票享受不交稅?
如果我們是小規模納稅人,稅局代開專票算在30萬免稅里面嗎?如果我季度末正好開了31萬,其中稅局代開2萬專票,是不是我只需要繳納剩下29萬的稅款
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現在個體工商戶也可以開13%的專用發票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現金退回嗎?還是營業外支出,匯算調增?
物業購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀要,就是支出前需要哪些會議或者決議
老師,我是說去稅局代開繳納了的稅,季報不用再扣那部份稅錢了吧
你好; 是的;這部分不用繳納了??