你好,他這個金額不用繳納個稅的
公司有個員工月薪3000元,2020年6-12月沒給他發工資,現在準備一把發給他,這樣怎么才能不交個稅?
公司有個員工,年薪180000,但是每個月暫時只發5000,剩余的年底補齊,現在都2月份了,公司才讓補發給他,7月開始上班,這樣一次性就發給他60000,這樣直接入到這個月個稅系統的話個稅就比較多,假如當時每月15000發的話個稅就挺少的,這樣怎么才能讓繳納的少一點?
老師,我們公司有個員工月薪3000元,2020年5月開始上班,一直沒發工資,現在需要給他一次性發5-12月的,怎么才能不用交個稅
老師您好,我想問下就是我們公司給門衛5月開始在沒發工資,然后一直等到11月給他發的工資,我可不可以11月一次性把這幾個月的工資計提上,然后同時在做發放的分錄
公司給員工一次性發5個月的工資20000元,每個月工資4000,這個需要做合同嗎?前期沒有在稅務上給工人申報個稅,這個轉出之后會不會交個稅
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
現在一次性給他發,以前都沒有給他申報
你現在正常申報,入職日期填報清楚
5-12月一共24000元,這樣我入職日期填寫5.1,然后直接填報24000就可以嗎?
是的,入職日期就寫5月日,直接填報24000即可