你好 暫估入庫(kù)的分錄是 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
請(qǐng)問一下,材料暫估入庫(kù)和發(fā)票來了沖暫估的憑證怎么做?
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)(暫估入庫(kù)) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票(整筆沖銷原暫估人庫(kù)憑證,未收到部分再重新暫估人庫(kù)) 分錄怎么做?
暫估入庫(kù)怎么做會(huì)計(jì)憑證?
原材料暫估入庫(kù)的整套憑證要怎么做
暫估入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
開發(fā)票編碼簡(jiǎn)稱是屬于大類是吧
老師為什么我從5.1只能賦碼查詢勞務(wù)費(fèi),大類是工程服務(wù)和其他建筑服務(wù),應(yīng)該選擇那個(gè)
老師,我的意思就是承包方給甲方開發(fā)票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價(jià)值,計(jì)算銷項(xiàng)稅呢
考試在嗎,員工請(qǐng)假扣款計(jì)入啥會(huì)計(jì)科目
老師建筑勞務(wù)的發(fā)票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發(fā)票嗎
匯算清繳發(fā)現(xiàn)有一筆費(fèi)用發(fā)票無法取得,當(dāng)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在如何處理,調(diào)整分錄和調(diào)整報(bào)表如何做
個(gè)人開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)稅率
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97623.16應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1%976.24填小規(guī)模增值稅申報(bào)表填第二列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好,我們單位打算實(shí)繳出資,該怎么操作呢
如果付現(xiàn)金的,怎么做會(huì)計(jì)憑證啊?還有,等拿來發(fā)票后,又怎么做會(huì)計(jì)憑證啊?
你好 暫估入庫(kù)的分錄是 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 如果付現(xiàn)金的 借:預(yù)付賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 等拿來發(fā)票后 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
老師,我沒看明白你上面的兩個(gè)預(yù)付賬款,是不是應(yīng)該是應(yīng)付賬款啊?
你好,因?yàn)橄雀犊盍耍€沒有取得發(fā)票,需要先通過預(yù)付賬款核算 借:預(yù)付賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 然后取得發(fā)票沖銷預(yù)付賬款 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款