您好, 借原材料 貸應付賬款,暫估 回來發票把這筆分錄紅沖,按照分票的金額再入賬 借原材料 貸應收賬款
請教一下,生產型企業的材料來了,但是發票當月沒來的,一般都是本月先做暫估入賬,等發票來了再沖暫估,再入賬的吧,還是下月初就沖暫估的?
請問一下,材料暫估入庫和發票來了沖暫估的憑證怎么做?
請問一下之前做的暫估材料發票回來了,現在還要做憑證嗎?怎么做?
老師,3月做了應付暫估,5月來了發票是只沖應付暫估呢,還是沖3月憑證借:原材料,貸:應付賬款暫估
老師我上月暫估入庫材料:借:庫存材料—材料 貸:應付賬款—暫估入庫 這月來發票了,我要沖減了怎么做憑證?借貸倒過來還是都用負號?
開發票編碼簡稱是屬于大類是吧
老師為什么我從5.1只能賦碼查詢勞務費,大類是工程服務和其他建筑服務,應該選擇那個
老師,我的意思就是承包方給甲方開發票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價值,計算銷項稅呢
考試在嗎,員工請假扣款計入啥會計科目
老師建筑勞務的發票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發票嗎
匯算清繳發現有一筆費用發票無法取得,當時計入管理費用,現在如何處理,調整分錄和調整報表如何做
個人開勞務費發票是幾個點稅率
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業務收入97623.16應交稅費-未交增值稅1%976.24填小規模增值稅申報表填第二列服務不動產無形資產第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好,我們單位打算實繳出資,該怎么操作呢
您好, 借原材料 貸應付賬款,暫估 回來發票把這筆分錄紅沖,按照分票的金額再入賬 借原材料 貸應付賬款,打錯一個字