您好,開的發票是銷項。
#提問#老師,八月的進項稅發票當月沒認證,九月份能認證抵扣嗎
請問當月收到進項發票當月認證計入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)” 當月不認證的計入“應交稅費-待抵扣進項稅額” 這樣對嗎
老師,當月開的增值稅進項發票,當月能認證抵扣嗎?
老師,當月開的發票當月能抵扣進項嗎
老師,當月已勾選認證的進項發票當月不抵扣,當月無銷項稅額,借:庫存商品。 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款,賬務處理是否需要將當月未抵扣的進項稅額轉入待抵扣進項稅額嗎?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
進來的發票是進項,可以抵扣,謝謝
是,確實一下,我們收到當月增值稅專票的材料發票,當月就可認證抵扣嗎?
您好,是可以的。謝謝