你好,有沒有進項稅額轉出沒有做賬?
你好老師請問,增值稅申報表的留抵稅額與賬上未交增值稅期末借方余額差127758.96,賬上的數大。該怎么調整好?
老師,增值稅申報表上期末留抵稅額是613.26,但是未交增值稅借方是1138.96,這個的話大概是什么原因導致的呢
增值稅申報表,32欄期末未繳稅是負的,是什么原因導致的, 可以抵本期應繳稅嗎?
老師,賬上的未交增值稅借方發生額,就是增值稅申報表的期末留抵稅額嗎?
老師,增值稅申報表的期末留抵稅額,在賬上沒有轉出多交增值稅這個科目,但是金額和未交增值稅借方期末余額一直,這是什么情況呢?
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
沒有,進項稅轉出沒有
你好,其實應該每個月賬做好都要核對的,進項和銷項每月核對下
他從19年開始就對不上
如果一直都對不上,把這個金額記錄到主營業務成本里去,把它做平。
嗯呢,我想著新一年度就把它做好,那這個金額可以轉到主營業務成本是嗎
你好是的,把這個差額部分計到主營業務成本里去。
老師,那正常的話應該期末留抵稅額的金額跟未交增值稅這個科目的金額是一樣的,增值稅和進項稅的期末金額是平的嗎
你好是的,正常情況下是一致的
好的,那我還是調整到主營業務成本吧,從頭找錯誤的話時間太長了
你好是的可以這樣處理的