那就是計(jì)提了工資沒有支付
應(yīng)付職工薪酬-工資貸方發(fā)生額與計(jì)入成本費(fèi)用-工資的金額,是不是應(yīng)該一致呢?
應(yīng)付職工薪酬與費(fèi)用勾稽關(guān)系時(shí),應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額大于費(fèi)用借方,該如何找出差異呢
請問本年度應(yīng)付職工薪酬貸方大于費(fèi)用借方發(fā)生額,如果不動(dòng)費(fèi)用,調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
匯算清繳時(shí):職工薪酬支出明細(xì)表里面,工資薪金支出里面的賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬里面的借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額呢?如果借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的金額相差很大呢?
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個(gè),怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
2023,2024,均有一筆研發(fā)支出,均約20萬。以前會(huì)計(jì)忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結(jié)轉(zhuǎn)未結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下,可以嗎?我們小企業(yè)準(zhǔn)則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,每個(gè)季度數(shù)據(jù)比較一致,波動(dòng)不太大)
稅務(wù)師去年報(bào)名了沒去考,算成績嗎?
我現(xiàn)在要更正24年利潤表,涉及到利潤影響了,請問我所得稅報(bào)表要同步去修改嗎?
去年出口的業(yè)務(wù)到今年才開票出去 、要寫情況說明如何寫才合理呢
那我應(yīng)該在序時(shí)賬中找原因嗎
科目余額表看明細(xì)賬
可以說具體些嗎,我第一次接觸工資和費(fèi)用的勾稽,不太明白