同學(xué)你好 只有進(jìn)項稅額 待抵扣 待認(rèn)證 其他的都結(jié)轉(zhuǎn)為0
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級科目銷項稅余額123500,進(jìn)項稅余額153000,進(jìn)項大于項目沒交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額,分錄怎么做,求解答?
老師好!我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級科目都有余額要不要都結(jié)轉(zhuǎn)
請問年終需要把應(yīng)交增值稅下級科目結(jié)轉(zhuǎn)嘛?
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅的三級科目需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成零?
這個不需要“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎?
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
暫估收入 怎么做分錄呀
應(yīng)收賬款賬齡分析表模板
老師請問供應(yīng)鏈公司與貿(mào)易公司是同一個法定代表人,但不是同一個公司,供應(yīng)鏈租貿(mào)易公司的車,是不是要對公打款,貿(mào)易公司給我們開發(fā)票,供應(yīng)鏈公司才能抵扣油費(fèi)發(fā)票。因為供應(yīng)鏈公司沒車才租貿(mào)易公司的車
老師 就是截止到4.15的資產(chǎn)是286萬 減去截止到3.6的資產(chǎn)是406萬 資產(chǎn)減少了120萬 然后3.16-4.15凈利潤是87萬 為啥會減少120萬 那87萬去哪里了
各位老師好!哪位老師能提供一下,增值稅和企業(yè)所得稅的收入確認(rèn)時間點(diǎn)?謝謝!
怎么到電子稅務(wù)局取消辦稅員身份證,財務(wù)負(fù)責(zé)人
怎么結(jié)轉(zhuǎn)?咋做分錄?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅