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黎老師,想咨詢你,出口報關單我申報日期11月,出口日期12月然后我確認收入是12月,11月做發出商品嗎?然后我計征城建,教育和地方教育都是按免抵稅額算是不是等出口日期12月再做計征城建,教育和地方教育,然后申報日期11月我就要開票,12月出口日期再開匯率調整發票,然后我11越計征印花稅,12月匯率調減和其他的銷售收入合并一起計征印花稅?

2021-02-03 23:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-04 08:34

同學你好,按出口日期12月份發出商品確認收入(12月份開發票,按12月份1日的匯率),出口是退稅,不交增值稅,無需交附加稅。

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同學你好,按出口日期12月份發出商品確認收入(12月份開發票,按12月份1日的匯率),出口是退稅,不交增值稅,無需交附加稅。
2021-02-04
同學你好 對的 理解正確
2021-02-05
同學您好,您最正規的做法就應該是12月份出口,12月份確認收入,計提印花稅稅額,以后就不存在還要匯率調整,您假如確實出現您這種情況,可以和12月的下坡額合并一起計征。
2021-02-02
?你好? 你要看你印花稅是什么申報期。 正常比如月報的話 。 你出庫后 發生了業務 次月就得報稅的 。? ??
2021-02-03
你好,你說的是正確的這個
2021-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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