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報關單申報日期11月,出口日期12月,城建,教育和地方教育是等12月出口日期在計征,然后印花就是11月計征,12月匯率調減也是和其他的銷售額合并一起計征嗎?

2021-02-02 21:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-02 22:29

同學您好,您最正規的做法就應該是12月份出口,12月份確認收入,計提印花稅稅額,以后就不存在還要匯率調整,您假如確實出現您這種情況,可以和12月的下坡額合并一起計征。

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同學您好,您最正規的做法就應該是12月份出口,12月份確認收入,計提印花稅稅額,以后就不存在還要匯率調整,您假如確實出現您這種情況,可以和12月的下坡額合并一起計征。
2021-02-02
同學你好,按出口日期12月份發出商品確認收入(12月份開發票,按12月份1日的匯率),出口是退稅,不交增值稅,無需交附加稅。
2021-02-04
你好,你說的是正確的這個
2021-02-01
同學你好 對的 理解正確
2021-02-05
?你好? 你要看你印花稅是什么申報期。 正常比如月報的話 。 你出庫后 發生了業務 次月就得報稅的 。? ??
2021-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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