填寫稅前的,不含增值稅 扣除是收入*20%
老師,財(cái)產(chǎn)租賃所得如何申報(bào)個(gè)稅,我是指的實(shí)操,比如增員的時(shí)候,是不是不用寫雇員,任職類型就寫其他,然后填收入的時(shí)候,比如說(shuō)收入10000,填進(jìn)去后減除費(fèi)用怎么還是800,系統(tǒng)更改不了,不是按照收入的80%為應(yīng)納稅所得額嗎
自然人稅收系統(tǒng)中,申報(bào)一般勞務(wù)報(bào)酬所得,收入及減除填寫中:以稅后收入為5500為例,收入填寫是(稅前還是稅后收入?)系統(tǒng)自動(dòng)生成的費(fèi)用是什么?
為什么個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬1500,按公式計(jì)算出來(lái)需要交140的個(gè)稅,但是填報(bào)到個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里,計(jì)算出來(lái)不需要交稅呢?費(fèi)用300是填寫1500后系統(tǒng)自動(dòng)生成的,而且減除費(fèi)用不應(yīng)該是800嗎
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開(kāi)票收入(減按1%開(kāi)票)78579.95元,未開(kāi)票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開(kāi)票金額,加入未開(kāi)票金額后,系統(tǒng)提示:沒(méi)有開(kāi)具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開(kāi)了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問(wèn)下要如何填寫申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開(kāi)票收 第二張圖是我填寫的總收入(未開(kāi)票收入+已開(kāi)票收入),第三張圖是填寫提交后的提示。 請(qǐng)問(wèn)下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒(méi)有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒(méi)有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師公司推出充5000抵10000的活動(dòng),怎么做賬啊,客人購(gòu)買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個(gè)工作。您會(huì)選哪個(gè)。上下班工作時(shí)間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡(jiǎn)單,工作內(nèi)容主要負(fù)責(zé)采購(gòu)流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開(kāi)業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個(gè)老板為了節(jié)約成本,共同找一個(gè)的會(huì)計(jì),離家3公里,雙休,工資可以。都有保險(xiǎn)。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營(yíng)業(yè)外支出,匯算時(shí)填報(bào)了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報(bào)就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑?duì)嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說(shuō)的很清楚,后續(xù)有什么問(wèn)題,老板說(shuō)自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
這里的費(fèi)用是怎么算出來(lái)的?
你好 前面的收入*20%的
這里的費(fèi)用是什么的費(fèi)用,為什么要計(jì)算出來(lái)?一般勞務(wù)報(bào)酬所得稅是最終繳稅的費(fèi)用?
你好 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過(guò)4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說(shuō)明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒(méi)有超過(guò)4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過(guò)4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;
稅前6875的收入,應(yīng)納稅勞務(wù)報(bào)酬所得額為5500,應(yīng)納稅額為1100,想問(wèn):實(shí)際稅后收入為6875-1100=5775,這樣理解對(duì)嗎
你好 是的 可以這么理解的